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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4236-97-AG22 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
24-03-2022 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4236-45-COT22 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Dirección de Adm. y Finanzas |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE CURANILAHUE
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R.U.T. |
69.160.200-1 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Avda. Arturo Prat 801 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE CURANILAHUE
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R.U.T. |
69.160.200-1 |
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Dirección de Facturación |
JUAN BENITEZ MEZA S/N ESQUINA RIQUELME, SECTOR FERIA |
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Comuna |
Curanilahue
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Impuesto |
90706 |
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Dirección de Envío de la Factura |
JUAN BENITEZ MEZA S/N ESQUINA RIQUELME, SECTOR FERIA |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
GRAFTEX |
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Razón Social |
INVERSIONES BEMAR SPA
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R.U.T. |
76.698.541-6 |
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Sucursal |
GRAFTEX |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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82101501
| Letreros publicitarios | 4 | Unidad | letrero indicativos de señalización portátil | |
$ 35.800,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 143.200
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$ 143.200
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31191515
| Malla abrasiva | 2 | Unidad | MALLA FAENA NARANJA 1 X45 MTS(ROLLO) | |
$ 11.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 23.000
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$ 23.000
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49181612
| Delimitadores de campo de tiro con arco | 8 | Unidad | CONOS DE SEGURIDAD NARANJO 28" (DELIMITADORES O CONOS DE TRAFICO) | |
$ 12.900,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 103.200
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$ 103.200
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25202406
| Reforzadores de poste | 8 | Unidad | HITOS COLOR NARANJO ( POSTE DE SEÑALIZACION ) | |
$ 26.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 208.000
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$ 208.000
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Total Neto
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$ 477.400
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 90.706
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$ 568.106
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.