Orden de Compra. Nº
4238-434-SE23
"
INSUMOS "PGMA MAIS 2023" POSTA "SAN JOSE"
"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Curanilahue - Salud
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4238-434-SE23
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
10-11-2023
Nombre de la Orden de Compra
INSUMOS "PGMA MAIS 2023" POSTA "SAN JOSE"
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
DEPARTAMENTO DE SALUD
Razón Social
Ilustre Municipalidad de Curanilahue - Salud
R.U.T.
69.160.202-8
Dirección de Unidad de Compra
Arturo Prat 653 - 2 ° PISO
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 214.05.36 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Ilustre Municipalidad de Curanilahue - Salud
R.U.T.
69.160.202-8
Dirección de Facturación
Arturo Prat 653 - 2 ° PISO
Comuna
Curanilahue
Impuesto
15463,34
Dirección de Envío de la Factura
Arturo Prat 653 - 2 ° PISO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
HILDA CAMPOS SANHUEZA
Razón Social
HILDA ESMELIR CAMPOS SANHUEZA
R.U.T.
15.198.443-6
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
HILDA CAMPOS SANHUEZA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
50101634
Fruta fresca
1
Unidad
ENDULZANTE LIQUIDO DE 250ML. STEVIA, DE ACUERDO A PRESUPUESTO ADJUNTO
ENDULZANTE LIQUIDO DE 250ML. STEVIA, DE ACUERDO A PRESUPUESTO ADJUNTO
$ 4.033,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.033
$ 4.033
50101634
Fruta fresca
4
Unidad
BOLSAS DE PAN DE MOLDE BLANCO DE 740 GRS., DE ACUERDO A PRESUPUESTO ADJUNTO.
BOLSAS DE PAN DE MOLDE BLANCO DE 740 GRS., DE ACUERDO A PRESUPUESTO ADJUNTO.
$ 2.773,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.092
$ 11.092
50101634
Fruta fresca
50
Unidad
LAMINAS DE QUESO GAUDA (COLUN), DE ACUERDO A PRESUPUESTO ADJUNTO
LAMINAS DE QUESO GAUDA (COLUN), DE ACUERDO A PRESUPUESTO ADJUNTO
$ 319,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.950
$ 15.950
50101634
Fruta fresca
50
Unidad
LAMINAS DE JAMON SANDWICH SAN JORGE, DE ACUERDO A PRESUPUESTO ADJUNTO.
LAMINAS DE JAMON SANDWICH SAN JORGE, DE ACUERDO A PRESUPUESTO ADJUNTO.
$ 219,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.950
$ 10.950
50101634
Fruta fresca
6
Unidad
BOTELLA DE AGUA SABORIZADAS SIN GAS DE 1.6 LITROS C/U "+MAS" (2 SABOR MANZANA - 2 SABOR PERA Y 2 SABOR GRANADA), DE ACUERDO A PRESUPUESTO ADJUNTO
BOTELLA DE AGUA SABORIZADAS SIN GAS DE 1.6 LITROS C/U "+MAS" (2 SABOR MANZANA - 2 SABOR PERA Y 2 SABOR GRANADA), DE ACUERDO A PRESUPUESTO ADJUNTO
$ 1.344,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.064
$ 8.064
50101634
Fruta fresca
4
Unidad
QUEQUES DE 25 GRS. C/U, DE ACUERDO A PRESUPUESTO ADJUNTO
QUEQUES DE 25 GRS. C/U, DE ACUERDO A PRESUPUESTO ADJUNTO
$ 2.352,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.408
$ 9.408
50101634
Fruta fresca
4
Unidad
PAQUETES DE SERVILLETAS DESECHABLES DE 50 UNID. COLOR BLANCO, DE ACUERDO A PRESUPUESTO ADJUNT
PAQUETES DE SERVILLETAS DESECHABLES DE 50 UNID. COLOR BLANCO, DE ACUERDO A PRESUPUESTO ADJUNTO
$ 840,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.360
$ 3.360
50101634
Fruta fresca
60
Unidad
VASOS TERMICOS DESECHABLES DE PLUMAVIT DE 200 A 300CC, DE ACUERDO A PRESUPUESTO ADJUNTO
VASOS TERMICOS DESECHABLES DE PLUMAVIT DE 200 A 300CC, DE ACUERDO A PRESUPUESTO ADJUNTO
$ 59,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.540
$ 3.540
50101634
Fruta fresca
60
Unidad
CUCHARAS PLASTCIAS DESECHABLES BLANCAS - SOPERA, DE ACUERDO A PRESUPUESTO ADJUNTO
CUCHARAS PLASTCIAS DESECHABLES BLANCAS - SOPERA, DE ACUERDO A PRESUPUESTO ADJUNTO
$ 42,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.520
$ 2.520
50101634
Fruta fresca
1
Unidad
TARRO DE CAFE INSTANTANEO DE 170GRS., DE ACUERDO A PRESUPUESTO ADJUNTO
TARRO DE CAFE INSTANTANEO DE 170GRS., DE ACUERDO A PRESUPUESTO ADJUNTO
$ 4.785,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.785
$ 4.785
50101634
Fruta fresca
1
Unidad
TARRO DE CAFE INSTANTANEO DESCAFEINADO DE 170GRS., DE ACUERDO A PRESUPUESTO ADJUNTO
TARRO DE CAFE INSTANTANEO DESCAFEINADO DE 170GRS., DE ACUERDO A PRESUPUESTO ADJUNTO
$ 6.298,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.298
$ 6.298
50101634
Fruta fresca
1
kilogramo
AZUCAR GRANULADA BLANCA IANSA, DE ACUERDO A PRESUPUESTO ADJUNTO
AZUCAR GRANULADA BLANCA IANSA, DE ACUERDO A PRESUPUESTO ADJUNTO
$ 1.386,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.386
$ 1.386
Total Neto
$ 81.386
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 15.463
TOTAL OC
$ 96.849
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.