Orden de Compra. Nº4238-53-SE26 "SUMINISTRO ALIMENTOS- JORNADAS CONVERSATORIO DEPTO-CODE"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Curanilahue - Salud
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4238-53-SE26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 10-04-2026
Nombre de la Orden de Compra SUMINISTRO ALIMENTOS- JORNADAS CONVERSATORIO DEPTO-CODE
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4238-25-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE SALUD
Razón Social Ilustre Municipalidad de Curanilahue - Salud
R.U.T. 69.160.202-8
Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 653 - 2 ° PISO
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.01.001 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Curanilahue - Salud
R.U.T. 69.160.202-8
Dirección de Facturación ARTURO PRAT N° 653 - 2° PISO - CURANILAHUE
Comuna Curanilahue
Impuesto 53775,32
Dirección de Envío de la Factura ARTURO PRAT N° 653 - 2° PISO - CURANILAHUE
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor odaly
Razón Social GRACIELA ISABEL FERNÁNDEZ RAMÍREZ
R.U.T. 9.556.411-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal odaly
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90101503
Establecimientos de comida rápida1UnidadCONTRATO SUMINISTRO INSUMOS Y ALIMENTOS PARA COFFEE BREAK, DE ACUERDO A DETALLE LISTADO ADJUNTOTODOS LOS PRODUTOS FRESCOS SERÁN ENTREGADOS EN BUEN ESTADO, EN ENVASES QUE ASEGUREN SU INTEGRIDAD Y LIMPIEZA. ADEMAS SE ASEGURA CADENA DE FRIO PARA AQUELLOS PRODUCTOS QUE LO REQUIERAN, ALIMENTOS ENLATADOS Y EMPAQUETADOS, VENCIMIENTO SUPERIOR A 6 MESES $ 283.028,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 283.028 $ 283.028
Total Neto $ 283.028
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 53.775
TOTAL OC $ 336.803


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.