Orden de Compra. Nº4239-1716-MC19 "ADQUISICION DE MATERIALES PARA TALLERES DE AULA ESCUELA G 762 "BAJO LOS RIOS"; FONDOS SEP.-"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad De Curanilahue - Educación
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4239-1716-MC19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 16-12-2019
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE MATERIALES PARA TALLERES DE AULA ESCUELA G 762 "BAJO LOS RIOS"; FONDOS SEP.-
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dpto. Educación
Razón Social Ilustre Municipalidad De Curanilahue - Educación
R.U.T. 69.160.201-K
Dirección de Unidad de Compra Cardenio Avello 720
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad De Curanilahue - Educación
R.U.T. 69.160.201-K
Dirección de Facturación Cardenio Avello 720
Comuna Curanilahue
Impuesto 29729,376
Dirección de Envío de la Factura Cardenio Avello 720
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 18-12-2019
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ferreteria La Tortuga
Razón Social ELADIO ULLOA ULLOA
R.U.T. 3.739.215-4
Sucursal Ferreteria La Tortuga
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
56101606
Maceteros20Unidad no definidaMACETEROS  $ 1.563,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.260 $ 31.260
27112004
Palas5Unidad no definidaPALAS   $ 5.714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.570 $ 28.571
27112003
Rastrillos5Unidad no definidaRASTRILLOS  $ 6.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.250 $ 30.252
24101501
Carretillas2Unidad no definidaCARRETILLAS  $ 25.630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 51.260 $ 51.261
46181504
Guantes protectores10Unidad no definidaGUANTES  $ 1.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.130 $ 15.126
Total Neto $ 156.470
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 29.729
TOTAL OC $ 186.199


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.