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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4239-1716-MC19 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
16-12-2019 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ADQUISICION DE MATERIALES PARA TALLERES DE AULA ESCUELA G 762 "BAJO LOS RIOS"; FONDOS SEP.- |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Ilustre Municipalidad De Curanilahue - Educación
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R.U.T. |
69.160.201-K |
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Dirección de Facturación |
Cardenio Avello 720 |
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Comuna |
Curanilahue
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Impuesto |
29729,376 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Cardenio Avello 720 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
18-12-2019 |
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Proveedor |
Ferreteria La Tortuga |
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Razón Social |
ELADIO ULLOA ULLOA
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R.U.T. |
3.739.215-4 |
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Sucursal |
Ferreteria La Tortuga |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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56101606
| Maceteros | 20 | Unidad no definida | MACETEROS | |
$ 1.563,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 31.260
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$ 31.260
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27112004
| Palas | 5 | Unidad no definida | PALAS
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$ 5.714,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 28.570
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$ 28.571
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27112003
| Rastrillos | 5 | Unidad no definida | RASTRILLOS | |
$ 6.050,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 30.250
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$ 30.252
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24101501
| Carretillas | 2 | Unidad no definida | CARRETILLAS | |
$ 25.630,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 51.260
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$ 51.261
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46181504
| Guantes protectores | 10 | Unidad no definida | GUANTES | |
$ 1.513,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 15.130
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$ 15.126
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Total Neto
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$ 156.470
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 29.729
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$ 186.199
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.