Orden de Compra. Nº4239-2084-MC18 "REPARACIÓN DE PARLANTES Y CONSOLA PARA ÁREA AMPLIFICACIÓN SEGÚN ORDEN DE PEDIDO PARA COMPRAS N° 969 CON FONDOS DEM. "
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad De Curanilahue - Educación
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4239-2084-MC18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 29-11-2018
Nombre de la Orden de Compra REPARACIÓN DE PARLANTES Y CONSOLA PARA ÁREA AMPLIFICACIÓN SEGÚN ORDEN DE PEDIDO PARA COMPRAS N° 969 CON FONDOS DEM.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dpto. Educación
Razón Social Ilustre Municipalidad De Curanilahue - Educación
R.U.T. 69.160.201-K
Dirección de Unidad de Compra Cardenio Avello 720
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152206006 del sistema CRECIC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad De Curanilahue - Educación
R.U.T. 69.160.201-K
Dirección de Facturación Cardenio Avello 720
Comuna Curanilahue
Impuesto 76638,65546203
Dirección de Envío de la Factura Cardenio Avello 720
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 05-12-2018
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor marcelobarra
Razón Social MARCELO ALEJANDRO BARRA ABURTO
R.U.T. 10.817.592-3
Sucursal marcelobarra
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
52161512
Parlantes1UnidadREPARACIÓN DE PARLANTES Y CONSOLA SEGÚN ORDEN DE PEDIDO PARA COMPRAS N° 969 CON FONDOS DEM.   $ 403.361,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 403.361 $ 403.361
Total Neto $ 403.361
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 76.639
TOTAL OC $ 480.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.