Orden de Compra. Nº4239-717-AG25 "GIRA PEDAGOGICA PARA ALUMNOS DE ESCUELA G 771 "SAN JOSE DE COLICO"; FONDOS SEP.- Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4239-682-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad De Curanilahue - Educación
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4239-717-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 27-10-2025
Nombre de la Orden de Compra GIRA PEDAGOGICA PARA ALUMNOS DE ESCUELA G 771 "SAN JOSE DE COLICO"; FONDOS SEP.- Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4239-682-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dpto. Educación
Razón Social Ilustre Municipalidad De Curanilahue - Educación
R.U.T. 69.160.201-K
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad De Curanilahue - Educación
R.U.T. 69.160.201-K
Dirección de Facturación Cardenio Avello 720
Comuna Curanilahue
Impuesto 255462,22
Dirección de Envío de la Factura Cardenio Avello 720
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 28-10-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Turismo del Sol
Razón Social OSVALDO FRANCISCO ANDRÉS CEBALLOS GAETE
R.U.T. 17.912.212-k
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Turismo del Sol
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
86141603
Organizaciones de giras de estudio1UnidadSE REQUIERE COTIZAR GIRA PEDAGOGICA, SEGUN REQUERIMIENTO ADJUNTO.-   $ 1.254.538,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.254.538 $ 1.254.538
50192501
Sandwiches y canapés con relleno frescos1UnidadSE REQUIERE COTIZAR COLACION FRIA: SANDWICHE JAMON QUESO, 1 JUGO INDIVIDUAL, 1 FRUTA, 1 GALLETA INDIVIDUAL Y 1 BARRA DE CEREAL, SEGUN REQUERIMIENTO ADJUNTO.-   $ 90.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 90.000 $ 90.000
Total Neto $ 1.344.538
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 255.462
TOTAL OC $ 1.600.000


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 17.912.212-k Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.