Orden de Compra. Nº4239-92-AG26 "ALOJAMIENTO PARA ALUMNOS DE VOLEIBOL SUB 18 DEL LICEO MARIANO LATORRE QUE PARTICIPARAN EN CAMPEONATO EN LA COMUNA DE LINARES LOS DIAS 27, 28 Y 29 DE MARZO, FONDOS SEP; Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4239-75-COT26"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad De Curanilahue - Educación
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4239-92-AG26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 26-03-2026
Nombre de la Orden de Compra ALOJAMIENTO PARA ALUMNOS DE VOLEIBOL SUB 18 DEL LICEO MARIANO LATORRE QUE PARTICIPARAN EN CAMPEONATO EN LA COMUNA DE LINARES LOS DIAS 27, 28 Y 29 DE MARZO, FONDOS SEP; Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4239-75-COT26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dpto. Educación
Razón Social Ilustre Municipalidad De Curanilahue - Educación
R.U.T. 69.160.201-K
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad De Curanilahue - Educación
R.U.T. 69.160.201-K
Dirección de Facturación Cardenio Avello 720
Comuna Curanilahue
Impuesto 174800
Dirección de Envío de la Factura Cardenio Avello 720
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 26-03-2026
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor fernando gerardo
Razón Social FERNANDO GERARDO FUENTES CACERES
R.U.T. 11.914.611-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal fernando gerardo
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90111502
Hostales y moteles1UnidadSERVICIO DE ALOJAMIENTO SEGUN INDICACIONES DE ANEXO ADJUNTOSERVICIO DE ALOJAMIENTO SEGUN INDICACIONES DE ANEXO ADJUNTO $ 920.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 920.000 $ 920.000
Total Neto $ 920.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 174.800
TOTAL OC $ 1.094.800


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 11.914.611-9 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.