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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4243-11045-SE08 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
08-08-2008 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra desde 4243-11040-L108 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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4243-11040-L108 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
LICEO MARTA DONOSO ESPEJO-DAEM |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE TALCA
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R.U.T. |
69.110.400-1 |
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Dirección de Unidad de Compra |
4 Norte 1331 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE TALCA
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R.U.T. |
69.110.400-1 |
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Dirección de Facturación |
4 Norte 1331 |
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Comuna |
Talca
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Impuesto |
57467,4 |
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Dirección de Envío de la Factura |
4 Norte 1331 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
rickos |
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Razón Social |
SANDRA PAOLA GONZALEZ VILLAGRA
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R.U.T. |
11.893.097-5 |
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Sucursal |
rickos |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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| Reparto de comidas a domicilio | 710 | Unidad | SE NECESITAN 710 COLACIONES(1 sandwich mediano,pan 12cm. diametro aprox.con queso + jamon + 1 leche 200 cc. c/sabor)ENTREGADOS:100 unid.sabado 9/8 de 15:00 a 16:00 hrs./ 170 domingo 10/8 19:30 / 100 sabado 23/8 15:00 a 16:00 hrs./ 170 domingo 24/8 19:30 h | |
$ 426,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 302.460
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$ 302.460
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Total Neto
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$ 302.460
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 57.467
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$ 359.927
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.