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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4243-27-OC08 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
03-04-2008 |
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Nombre de la Orden de Compra |
OC Generada desde la Adquisición 4243-26-CO08 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
ALIMENTACION ALUMNAS DEL INTERNADO QUE INGRESAN LOS DOMINGOS POR LA NOCHE. |
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Proveniente de Licitación
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4243-26-CO08 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
LICEO MARTA DONOSO ESPEJO-DAEM |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE TALCA
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R.U.T. |
69.110.400-1 |
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Dirección de Unidad de Compra |
4 Norte 1331 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
Contra Factura 30 Días |
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Justificación pago mayor a 30 días |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE TALCA
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R.U.T. |
69.110.400-1 |
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Dirección de Facturación |
4 Norte 1331 |
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Comuna |
-1
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Impuesto |
95623,2 |
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Dirección de Envío de la Factura |
4 Norte 1331 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
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Razón Social |
SANDRA PAOLA GONZALEZ VILLAGRA
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R.U.T. |
11.893.097-5 |
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Sucursal |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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90101802
| Reparto de comidas a domicilio | 720 | Unidad | Reparto de comidas a domicilio | SE NECESITAN 720 COLACIONES ( 1 SANDWICH MEDIANO DE QUESO y JAMON + 1 LECHE CON SABOR 200 cc O JUGO DE 200 cc ) ENTREGADO CADA DOMINGO DE ABRIL A LAS 19:30 hrs. EN INTERNADO LICEO MARTA DONOSO E. EN CANTIDADES DE 180 COLACIONES CADA ENTREGA. |
$ 699,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 503.280
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$ 503.280
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Total Neto
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$ 503.280
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 95.623
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$ 598.903
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.