Orden de Compra. Nº4243-5-SE11 "COMPRA MATERIALES DE OFICINA-LICEO M.D.E (EXTERNADO)"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE TALCA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4243-5-SE11
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 09-03-2011
Nombre de la Orden de Compra COMPRA MATERIALES DE OFICINA-LICEO M.D.E (EXTERNADO)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4243-1-L111
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra LICEO MARTA DONOSO ESPEJO-DAEM
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TALCA
R.U.T. 69.110.400-1
Dirección de Unidad de Compra 4 Norte 1331
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TALCA
R.U.T. 69.110.400-1
Dirección de Facturación 4 Norte 1331
Comuna Talca
Impuesto 3182,5
Dirección de Envío de la Factura 4 Norte 1331
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 10-03-2011
TítuloDescripción
ENTREGA: 1 SUR 7 PONIENTE Nª 1111 ( EX LICEO B - 11)
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor fervet
Razón Social JUAN AGUSTIN LARRAGUIBEL BORQUEZ
R.U.T. 7.695.706-1
Sucursal fervet
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44122001
Archivadores de fichas5UnidadSe necesitan 5 corcheteras 26/6 (torre o similar)  $ 3.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.750 $ 16.750
Total Neto $ 16.750
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 3.182
TOTAL OC $ 19.932


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.