Orden de Compra. Nº4244-182-SE10 "Compra equipo A/C "
Recuerde que el responsable del pago es Ministerio Secretaría General de la Presidencia
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4244-182-SE10
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 21-12-2010
Nombre de la Orden de Compra Compra equipo A/C
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4244-11008-LE08
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Contratos
Razón Social Ministerio Secretaría General de la Presidencia
R.U.T. 60.100.003-2
Dirección de Unidad de Compra Moneda 1160 Entrepiso
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ministerio Secretaría General de la Presidencia
R.U.T. 60.100.003-2
Dirección de Facturación Moneda 1160 Entrepiso
Comuna Santiago Centro
Impuesto 108340,66
Dirección de Envío de la Factura Moneda 1160 Entrepiso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Manuel Lara y Cia Ltda
Razón Social D'LAIRE S.A.
R.U.T. 77.447.770-5
Sucursal Manuel Lara y Cia Ltda
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
40101701
Aires acondicionados1Unidad no definida Compra equipo A/C SPLIT MURO DE 18.000 BTU segun F/7030 $ 570.214,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 570.214 $ 570.214
Total Neto $ 570.214
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 108.341
TOTAL OC $ 678.555


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.