Orden de Compra. Nº4244-65-SE11 "Provisión e Instalación de lamina empavonada "
Recuerde que el responsable del pago es Ministerio Secretaría General de la Presidencia
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4244-65-SE11
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 01-12-2011
Nombre de la Orden de Compra Provisión e Instalación de lamina empavonada
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 617-20-L110
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Contratos
Razón Social Ministerio Secretaría General de la Presidencia
R.U.T. 60.100.003-2
Dirección de Unidad de Compra Moneda 1160 Entrepiso
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ministerio Secretaría General de la Presidencia
R.U.T. 60.100.003-2
Dirección de Facturación Moneda 1160 Entrepiso
Comuna Santiago Centro
Impuesto 12350
Dirección de Envío de la Factura Moneda 1160 Entrepiso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LAURIE, Cortinajes y Tapicería.
Razón Social FERNANDO RICARDO LAURIE PIZARRO
R.U.T. 4.367.043-3
Sucursal LAURIE, Cortinajes y Tapicería.
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31201613
Adhesivo re-usable1Unidad no definida   $ 65.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 65.000 $ 65.000
Total Neto $ 65.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 12.350
TOTAL OC $ 77.350


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.