|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
4246-170-OC06 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
22-12-2006 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
OC Generada desde la Adquisición 4246-58-CO06 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
Empaste de documentos |
|
Proveniente de Licitación
|
4246-58-CO06 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Superintendencia de Casinos de Juego |
|
Razón Social |
Superintendencia de Casinos de Juego
|
|
R.U.T. |
61.976.100-6 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Morande 115, piso 8, oficina 802 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
Contra Factura 30 Días |
|
Justificación pago mayor a 30 días |
|
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Superintendencia de Casinos de Juego
|
|
R.U.T. |
61.976.100-6 |
|
Dirección de Facturación |
Morande 115, piso 8, oficina 802 |
|
Comuna |
Santiago
|
|
Impuesto |
0 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Morande 115, piso 8, oficina 802 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
|
|
Razón Social |
BLANCA RAQUEL MORENO GONZALEZ
|
|
R.U.T. |
9.625.115-7 |
|
Sucursal |
|
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
82121903
| Encuadernación con cola fría o pegamento | 60 | Unidad | Encuadernación con cola fría o pegamento | ver especificaciones, el trabajo debe hacerse en nuestras oficinas. Cotizar valor unitario. |
$ 3.500,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 210.000
|
$ 210.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 210.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
Impuestos %
|
$ 0
|
|
$ 210.000
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.