Orden de Compra. Nº4246-395-CM17 "Compra papel especial y tarjetones "
Recuerde que el responsable del pago es Superintendencia de Casinos de Juego
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4246-395-CM17
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 28-12-2017
Nombre de la Orden de Compra Compra papel especial y tarjetones
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Superintendencia de Casinos de Juego
Razón Social Superintendencia de Casinos de Juego
R.U.T. 61.976.100-6
Dirección de Unidad de Compra Morande N° 360, Piso 11
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Superintendencia de Casinos de Juego
R.U.T. 61.976.100-6
Dirección de Facturación Morande N° 360, Piso 11
Comuna Santiago
Impuesto 46147,2
Dirección de Envío de la Factura Morande N° 360, Piso 11
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 27-12-2017
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor clarisa aguilera gutierrez
Razón Social CLARISA ANGELICA AGUILERA GUTIERREZ
R.U.T. 6.420.984-1
Sucursal clarisa aguilera gutierrez
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111507
2239-2-LP15
Papel para fotocopiadora o impresora1 (1223804) PAPEL AUTOADHESIVO - 1249810(1223804) PAPEL AUTOADHESIVO - ; Código: ;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0;AJUSTE DE SENCILLO $ 1(107000) $ 107.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 107.000 $ 107.000
14111815
2239-2-LP15
Tarjetas promocionales1 (1223832) TARJETAS DE PRESENTACIÓN - 1249837(1223832) TARJETAS DE PRESENTACIÓN - ; Código: ;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0;AJUSTE DE SENCILLO $ 1(146000) $ 146.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 146.000 $ 146.000
Total Neto $ 253.000
Descuento $ 10.120
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 46.147
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 289.027


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.