Orden de Compra. Nº
4247-175-SE23
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MATERIALES DE ASEO
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUNITAQUI
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4247-175-SE23
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
06-04-2023
Nombre de la Orden de Compra
MATERIALES DE ASEO
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Departamento de Adquisiciones
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PUNITAQUI
R.U.T.
69.040.900-3
Dirección de Unidad de Compra
Caupolican 1147
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1140590 del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PUNITAQUI
R.U.T.
69.040.900-3
Dirección de Facturación
CAUPOLICAN N°1147, Punitaqui
Comuna
Punitaqui
Impuesto
94870,42
Dirección de Envío de la Factura
CAUPOLICAN N°1147, Punitaqui
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Eduardo Alberto
Razón Social
Eduardo Alberto Gallardo Gallardo
R.U.T.
13.534.001-4
Sucursal
Eduardo Alberto
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
47131615
Escobillones
3
Unidad
ESCOBILLONES
ESCOBILLONES
$ 3.235,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.705
$ 9.705
47131611
Palas para basura
2
Unidad
PALA DE BASURA
PALA DE BASURA
$ 4.109,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.218
$ 8.218
47131618
Mopas húmedas
20
Unidad
TRAPERO PISO HUMEDOS
TRAPERO PISO HUMEDOS
$ 3.151,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 63.020
$ 63.020
47131617
Mopas de polvo
15
Unidad
LIMPIA PISO 900 ML
LIMPIA PISO 900 ML
$ 1.471,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 22.065
$ 22.065
12191501
Solventes aromáticos
10
Unidad
LYSOFORM SP
LYSOFORM SP
$ 2.933,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 29.330
$ 29.330
12191501
Solventes aromáticos
10
Unidad
AROMATIZANTES SP 225 GR
AROMATIZANTES SP 225 GR
$ 1.639,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.390
$ 16.390
14111703
Toallas de papel
10
Unidad
TOALLAS DE PAPEL 190 MTRS.
TOALLAS DE PAPEL 190 MTRS.
$ 5.336,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 53.360
$ 53.360
12141901
Cloro Cl
15
Unidad
CLORI 1 LITRO
CLORO 1 LITRO
$ 1.672,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 25.080
$ 25.080
42312311
Kits desinfectantes
15
Unidad
TOALLAS DESINFECTANTES
TOALLAS DESINFECTANTES
$ 6.294,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 94.410
$ 94.410
12141901
Cloro Cl
10
Litro
LITRO CLORO GEL 1 LITRO
LITRO CLORO GEL 1 LITRO
$ 1.588,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.880
$ 15.880
47121701
Bolsas de basura
35
Paquete
BOLSA DE BASURA 70*90
BOLSA DE BASURA 70*90
$ 1.168,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 40.880
$ 40.880
47121701
Bolsas de basura
20
Paquete
BOLSA DE BASURA 80*120
BOLSA DE BASURA 80*120
$ 3.319,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 66.380
$ 66.380
14111704
Papel higiénico
100
Rollo
ROLLO DE CONFORT 50 MTRS. X1
ROLLO DE CONFORT 50 MTRS. X1
$ 546,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 54.600
$ 54.600
Total Neto
$ 499.318
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 94.870
TOTAL OC
$ 594.188
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.