Orden de Compra. Nº4247-175-SE23 "MATERIALES DE ASEO"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUNITAQUI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4247-175-SE23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 06-04-2023
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE ASEO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUNITAQUI
R.U.T. 69.040.900-3
Dirección de Unidad de Compra Caupolican 1147
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1140590 del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUNITAQUI
R.U.T. 69.040.900-3
Dirección de Facturación CAUPOLICAN N°1147, Punitaqui
Comuna Punitaqui
Impuesto 94870,42
Dirección de Envío de la Factura CAUPOLICAN N°1147, Punitaqui
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Eduardo Alberto
Razón Social Eduardo Alberto Gallardo Gallardo
R.U.T. 13.534.001-4
Sucursal Eduardo Alberto
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131615
Escobillones3UnidadESCOBILLONESESCOBILLONES $ 3.235,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.705 $ 9.705
47131611
Palas para basura2UnidadPALA DE BASURAPALA DE BASURA $ 4.109,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.218 $ 8.218
47131618
Mopas húmedas20UnidadTRAPERO PISO HUMEDOSTRAPERO PISO HUMEDOS $ 3.151,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 63.020 $ 63.020
47131617
Mopas de polvo15UnidadLIMPIA PISO 900 MLLIMPIA PISO 900 ML $ 1.471,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.065 $ 22.065
12191501
Solventes aromáticos10UnidadLYSOFORM SPLYSOFORM SP $ 2.933,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.330 $ 29.330
12191501
Solventes aromáticos10UnidadAROMATIZANTES SP 225 GRAROMATIZANTES SP 225 GR $ 1.639,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.390 $ 16.390
14111703
Toallas de papel10UnidadTOALLAS DE PAPEL 190 MTRS.TOALLAS DE PAPEL 190 MTRS. $ 5.336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 53.360 $ 53.360
12141901
Cloro Cl15UnidadCLORI 1 LITROCLORO 1 LITRO $ 1.672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.080 $ 25.080
42312311
Kits desinfectantes15UnidadTOALLAS DESINFECTANTESTOALLAS DESINFECTANTES $ 6.294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 94.410 $ 94.410
12141901
Cloro Cl10LitroLITRO CLORO GEL 1 LITROLITRO CLORO GEL 1 LITRO $ 1.588,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.880 $ 15.880
47121701
Bolsas de basura35PaqueteBOLSA DE BASURA 70*90BOLSA DE BASURA 70*90 $ 1.168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.880 $ 40.880
47121701
Bolsas de basura20PaqueteBOLSA DE BASURA 80*120BOLSA DE BASURA 80*120 $ 3.319,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 66.380 $ 66.380
14111704
Papel higiénico100RolloROLLO DE CONFORT 50 MTRS. X1ROLLO DE CONFORT 50 MTRS. X1 $ 546,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.600 $ 54.600
Total Neto $ 499.318
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 94.870
TOTAL OC $ 594.188


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.