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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4247-181-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
26-03-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ARRIENDO DE VALLAS DE SEGURIDAD PARA EVENTOS MASIVOS PARA CUBRIR 210 METROS LINEALES Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4247-191-COT25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PUNITAQUI
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R.U.T. |
69.040.900-3 |
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Dirección de Facturación |
Caupolican 1147 |
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Comuna |
Punitaqui
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Impuesto |
376200 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Caupolican 1147 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
SMART ROAD |
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Razón Social |
LORENS ANDRÉS ZÁRATE URQUETA
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R.U.T. |
15.802.284-2 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
SMART ROAD |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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55121711
| Vallas publicitarias | 110 | Unidad | ARRIENDO DE VALLAS DE SEGURIDAD PARA EVENTOS MASIVOS PARA LOS DÍA 4,5,6 DE ABRIL DE 2.025 EN EL MARCO DE LA VENDIMIA PUNITAQUI 2.025. | |
$ 18.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.980.000
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$ 1.980.000
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Total Neto
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$ 1.980.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 376.200
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$ 2.356.200
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.