|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
4247-196-AG26 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
26-03-2026 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
COMPRA DE INSUMOS PARA EL CUIDADO PERSONAL DE ENCUESTADORA CUANDO SALEN A TERRENOOrden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4247-205-COT26 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PUNITAQUI
|
|
R.U.T. |
69.040.900-3 |
|
Dirección de Facturación |
CAUPOLICAN N°1147, Punitaqui |
|
Comuna |
Punitaqui
|
|
Impuesto |
5043,93 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
CAUPOLICAN N°1147, Punitaqui |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
DISTRIBUIDORA ARTICULOS MEDICOS PÉREZ SPA |
|
Razón Social |
DISTRIBUIDORA DE ARTICULOS MEDICOS PEREZ SPA
|
|
R.U.T. |
89.752.800-2 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
DISTRIBUIDORA ARTICULOS MEDICOS PÉREZ SPA |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
53131609
| Protector solar | 1 | Litro | LITRO PROTECTOR SOLAR + 50 TODO CUERPO | |
$ 1,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 1
|
$ 1
|
51102710
| Antisépticos basados en alcohol o acetona | 3 | Litro | LITRO DE ALCOHOL GEL DE MANO 70% DE 1 LITRO ( RAYTAN O SIMILAR) | |
$ 8.848,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 26.544
|
$ 26.544
|
53102512
| pañuelos | 2 | Pack | PACK DE PAÑUELOS DESECHABLES | |
$ 1,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 2
|
$ 2
|
|
|
Total Neto
|
$ 26.547
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 5.044
|
|
$ 31.591
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.