Orden de Compra. Nº
4247-205-AG26
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COMPRA DE INSUMOS PARA HISTORIA DE BARRIO, Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4247-214-COT26
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUNITAQUI
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4247-205-AG26
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
26-03-2026
Nombre de la Orden de Compra
COMPRA DE INSUMOS PARA HISTORIA DE BARRIO, Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4247-214-COT26
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Departamento de Adquisiciones
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PUNITAQUI
R.U.T.
69.040.900-3
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1140555002 del sistema SINIM.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PUNITAQUI
R.U.T.
69.040.900-3
Dirección de Facturación
CAUPOLICAN N°1147, Punitaqui
Comuna
Punitaqui
Impuesto
67165
Dirección de Envío de la Factura
CAUPOLICAN N°1147, Punitaqui
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Fénix SpA
Razón Social
FENIX SPA
R.U.T.
77.256.649-2
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Fénix SpA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
50202311
Bebidas
7
Botella
BEBIDAS DE 3 LITROS COCA-COLA , FANTA, SPITE CCU. VARIADOS
$ 3.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 24.500
$ 24.500
50161814
Dulces con azúcar o sustitutos
1
Unidad
TORTA MIL HOJAS PARA 50 PERSONAS
$ 99.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 99.000
$ 99.000
50161814
Dulces con azúcar o sustitutos
100
Unidad
SOPAIPILLAS
$ 350,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 35.000
$ 35.000
50192501
Sandwiches y canapés con relleno frescos
100
Unidad
CIENTO SALADOS ( MINI SANDWICH, CARNE TOMATE LECHUGA)
$ 600,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 60.000
$ 60.000
50192801
Empanadas, tartas y pies frescos
100
Unidad
CIENTOS SALADOS EMPANADAS DE QUESO POLLO
$ 450,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 45.000
$ 45.000
50192501
Sandwiches y canapés con relleno frescos
100
Unidad
CANAPES POLLO MAYO - HUEVO
$ 450,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 45.000
$ 45.000
50192501
Sandwiches y canapés con relleno frescos
100
Unidad
MINI CHAPARRITAS
$ 450,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 45.000
$ 45.000
Total Neto
$ 353.500
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 67.165
TOTAL OC
$ 420.665
7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
18.012.687-2
Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.