Orden de Compra. Nº4247-235-AG24 "ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIBRERIA PARA TALLER DE REFORZAMIENTO NIVELACION DE ESTUDIOS DENTRO DEL PERFIL PROGRAMA QUIERO MI BARRIO SEGUN FORMULARIO N°62, Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4247-179-COT24"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUNITAQUI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4247-235-AG24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 23-04-2024
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIBRERIA PARA TALLER DE REFORZAMIENTO NIVELACION DE ESTUDIOS DENTRO DEL PERFIL PROGRAMA QUIERO MI BARRIO SEGUN FORMULARIO N°62, Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4247-179-COT24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUNITAQUI
R.U.T. 69.040.900-3
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 114 0555002 del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUNITAQUI
R.U.T. 69.040.900-3
Dirección de Facturación CAUPOLICAN N°1147, Punitaqui
Comuna Punitaqui
Impuesto 27132
Dirección de Envío de la Factura CAUPOLICAN N°1147, Punitaqui
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CECILIA ANGELICA URIBE CONTRERAS
Razón Social CECILIA ANGELICA URIBE CONTRERAS
R.U.T. 11.512.279-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal CECILIA ANGELICA URIBE CONTRERAS
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121708
Marcadores5UnidadMARCADOR DE PIZARRA ARTLINE RECLGABLE COLOR ROJO O SIMILAR  $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000 $ 15.000
14111531
Libros o cuadernos de registro20UnidadCUADERNOS UNIVERSITARIOS TAPA DURA 100 HOJAS CUADRICULADO TORRE O SIMILAR  $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.000 $ 40.000
31201603
Gomas1CajaCAJA DE GOMAS DE BORRAR S20 DE 20 UNIDADES  $ 15.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000 $ 15.000
44121619
Sacapuntas15UnidadSACAPUNTAS CHICO PLASTICO MAPED O SIMILAR  $ 720,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.800 $ 10.800
44121715
Conjunto de lápiz o bolígrafo2CajaCAJA LAPIZ GRAFITO HB FABER CASTRLL O SIMILAR DE 12 UNIDADES HEXAGONAL  $ 7.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.000 $ 14.000
24111503
Bolsas de plástico1PaqueteBOLSAS TIPO CELOFAN CIERRE CON ADHESIVO 30X40 CMS 100 UNIDADES  $ 13.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.000 $ 13.000
44121708
Marcadores5UnidadMARCADOR DE PIZARRA ARTLINE RECARGABLE COLOR AZUL  $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000 $ 15.000
44121804
Borradores1UnidadBORRADOR DE PIZARRA TIPO MOUSE   $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.000 $ 3.000
44121701
Lápiz pasta1CajaCAJA DE LAPICERAS PAPER MATE O SIMILAR AZUL PUNTA FINA DE 50 UNIDADES  $ 17.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.000 $ 17.000
Total Neto $ 142.800
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 27.132
TOTAL OC $ 169.932


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.660.833-5 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 96.556.940-5 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 11.512.279-7 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 77.171.168-5 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 76.462.500-5 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.