Orden de Compra. Nº
4247-235-AG24
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ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIBRERIA PARA TALLER DE REFORZAMIENTO NIVELACION DE ESTUDIOS DENTRO DEL PERFIL PROGRAMA QUIERO MI BARRIO SEGUN FORMULARIO N°62, Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4247-179-COT24
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUNITAQUI
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4247-235-AG24
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
23-04-2024
Nombre de la Orden de Compra
ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIBRERIA PARA TALLER DE REFORZAMIENTO NIVELACION DE ESTUDIOS DENTRO DEL PERFIL PROGRAMA QUIERO MI BARRIO SEGUN FORMULARIO N°62, Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4247-179-COT24
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Departamento de Adquisiciones
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PUNITAQUI
R.U.T.
69.040.900-3
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 114 0555002 del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PUNITAQUI
R.U.T.
69.040.900-3
Dirección de Facturación
CAUPOLICAN N°1147, Punitaqui
Comuna
Punitaqui
Impuesto
27132
Dirección de Envío de la Factura
CAUPOLICAN N°1147, Punitaqui
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
CECILIA ANGELICA URIBE CONTRERAS
Razón Social
CECILIA ANGELICA URIBE CONTRERAS
R.U.T.
11.512.279-7
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
CECILIA ANGELICA URIBE CONTRERAS
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
44121708
Marcadores
5
Unidad
MARCADOR DE PIZARRA ARTLINE RECLGABLE COLOR ROJO O SIMILAR
$ 3.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.000
$ 15.000
14111531
Libros o cuadernos de registro
20
Unidad
CUADERNOS UNIVERSITARIOS TAPA DURA 100 HOJAS CUADRICULADO TORRE O SIMILAR
$ 2.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 40.000
$ 40.000
31201603
Gomas
1
Caja
CAJA DE GOMAS DE BORRAR S20 DE 20 UNIDADES
$ 15.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.000
$ 15.000
44121619
Sacapuntas
15
Unidad
SACAPUNTAS CHICO PLASTICO MAPED O SIMILAR
$ 720,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.800
$ 10.800
44121715
Conjunto de lápiz o bolígrafo
2
Caja
CAJA LAPIZ GRAFITO HB FABER CASTRLL O SIMILAR DE 12 UNIDADES HEXAGONAL
$ 7.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.000
$ 14.000
24111503
Bolsas de plástico
1
Paquete
BOLSAS TIPO CELOFAN CIERRE CON ADHESIVO 30X40 CMS 100 UNIDADES
$ 13.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.000
$ 13.000
44121708
Marcadores
5
Unidad
MARCADOR DE PIZARRA ARTLINE RECARGABLE COLOR AZUL
$ 3.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.000
$ 15.000
44121804
Borradores
1
Unidad
BORRADOR DE PIZARRA TIPO MOUSE
$ 3.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.000
$ 3.000
44121701
Lápiz pasta
1
Caja
CAJA DE LAPICERAS PAPER MATE O SIMILAR AZUL PUNTA FINA DE 50 UNIDADES
$ 17.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 17.000
$ 17.000
Total Neto
$ 142.800
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 27.132
TOTAL OC
$ 169.932
7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
77.660.833-5
Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante
96.556.940-5
Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante
11.512.279-7
Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante
77.171.168-5
Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante
76.462.500-5
Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.