Orden de Compra. Nº4247-341-AG26 "COMPRA DE MATERIALES DESTINADO A LA EJECUCIÓN DE MEJORAS EN LAS DEPENDENCIAS DE ADQUISICIONESOrden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4247-355-COT26"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUNITAQUI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4247-341-AG26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 09-06-2026
Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE MATERIALES DESTINADO A LA EJECUCIÓN DE MEJORAS EN LAS DEPENDENCIAS DE ADQUISICIONESOrden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4247-355-COT26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUNITAQUI
R.U.T. 69.040.900-3
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204010001000 del sistema SINIM.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUNITAQUI
R.U.T. 69.040.900-3
Dirección de Facturación CAUPOLICAN N°1147, Punitaqui
Comuna Punitaqui
Impuesto 8771,73
Dirección de Envío de la Factura CAUPOLICAN N°1147, Punitaqui
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor INGEACEP
Razón Social SERVICIO DE CONSTRUCCION E INGENIERIA PARA MINERAS INGEACEP SPA
R.U.T. 77.542.561-K
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal INGEACEP
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
40142604
Codos de tubo5UnidadCODO SAN PVC 90X75 MM. CEM  $ 944,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.720 $ 4.720
23153401
Sistemas de aplicación de cola o adhesivo1UnidadADHESIVO PVC HOFF 240 CC HUMEDA  $ 3.638,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.638 $ 3.638
31162201
Remaches ciegos50UnidadREMACHE POP 4.8X10 MM.  $ 19,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 950 $ 950
31161601
Pernos de anclaje30UnidadPERNOS COCHE TN 1/4 X 2 1/2  $ 99,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.970 $ 2.970
31161701
Tuercas de anclaje30UnidadTUERCAS HEX G2 UNC NR 1/4  $ 20,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 600 $ 600
31161807
Golillas planas30UnidadGOLILLA PLANA CTE. NG 1/4"  $ 26,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 780 $ 780
27112801
Brocas1UnidadBROCA METAL HSS 4 MM UYUS  $ 699,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 699 $ 699
23171509
Soldadura1kilogramoSOLDADURA KRAFTER 60 11 3/32   $ 3.526,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.526 $ 3.526
32141016
Tubos múltiples3TiraTIR TUBO SANIT PVC 75X6000 S/C  $ 9.428,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.284 $ 28.284
Total Neto $ 46.167
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 8.772
TOTAL OC $ 54.939


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.