Orden de Compra. Nº
4247-341-AG26
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COMPRA DE MATERIALES DESTINADO A LA EJECUCIÓN DE MEJORAS EN LAS DEPENDENCIAS DE ADQUISICIONESOrden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4247-355-COT26
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUNITAQUI
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4247-341-AG26
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
09-06-2026
Nombre de la Orden de Compra
COMPRA DE MATERIALES DESTINADO A LA EJECUCIÓN DE MEJORAS EN LAS DEPENDENCIAS DE ADQUISICIONESOrden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4247-355-COT26
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Departamento de Adquisiciones
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PUNITAQUI
R.U.T.
69.040.900-3
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204010001000 del sistema SINIM.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PUNITAQUI
R.U.T.
69.040.900-3
Dirección de Facturación
CAUPOLICAN N°1147, Punitaqui
Comuna
Punitaqui
Impuesto
8771,73
Dirección de Envío de la Factura
CAUPOLICAN N°1147, Punitaqui
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
INGEACEP
Razón Social
SERVICIO DE CONSTRUCCION E INGENIERIA PARA MINERAS INGEACEP SPA
R.U.T.
77.542.561-K
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
INGEACEP
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
40142604
Codos de tubo
5
Unidad
CODO SAN PVC 90X75 MM. CEM
$ 944,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.720
$ 4.720
23153401
Sistemas de aplicación de cola o adhesivo
1
Unidad
ADHESIVO PVC HOFF 240 CC HUMEDA
$ 3.638,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.638
$ 3.638
31162201
Remaches ciegos
50
Unidad
REMACHE POP 4.8X10 MM.
$ 19,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 950
$ 950
31161601
Pernos de anclaje
30
Unidad
PERNOS COCHE TN 1/4 X 2 1/2
$ 99,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.970
$ 2.970
31161701
Tuercas de anclaje
30
Unidad
TUERCAS HEX G2 UNC NR 1/4
$ 20,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 600
$ 600
31161807
Golillas planas
30
Unidad
GOLILLA PLANA CTE. NG 1/4"
$ 26,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 780
$ 780
27112801
Brocas
1
Unidad
BROCA METAL HSS 4 MM UYUS
$ 699,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 699
$ 699
23171509
Soldadura
1
kilogramo
SOLDADURA KRAFTER 60 11 3/32
$ 3.526,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.526
$ 3.526
32141016
Tubos múltiples
3
Tira
TIR TUBO SANIT PVC 75X6000 S/C
$ 9.428,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 28.284
$ 28.284
Total Neto
$ 46.167
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 8.772
TOTAL OC
$ 54.939
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.