Orden de Compra. Nº4247-373-AG26 "SOLICITUD DE MATERIAL DE OFICINA QUE SERÁN UTILIZADAS SEGÚN PROGRAMA VACACIONES DE INVIERNO DECRETO ALCALDICIO N°297 DE FECHA 18 DE JUNIO 2026 6 PACK DE 100 BOLSAS DE PAPEL BLANCAS TIPO SACO MEDIDAS 16X20 2 RESMA PAPEL FOTOGRÁFICO ADHESIVO BRILLANTE 100"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUNITAQUI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4247-373-AG26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 25-06-2026
Nombre de la Orden de Compra SOLICITUD DE MATERIAL DE OFICINA QUE SERÁN UTILIZADAS SEGÚN PROGRAMA VACACIONES DE INVIERNO DECRETO ALCALDICIO N°297 DE FECHA 18 DE JUNIO 2026 6 PACK DE 100 BOLSAS DE PAPEL BLANCAS TIPO SACO MEDIDAS 16X20 2 RESMA PAPEL FOTOGRÁFICO ADHESIVO BRILLANTE 100
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUNITAQUI
R.U.T. 69.040.900-3
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2|152204001001000 del sistema SINIM.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUNITAQUI
R.U.T. 69.040.900-3
Dirección de Facturación CAUPOLICAN N°1147, Punitaqui
Comuna Punitaqui
Impuesto 50613,34
Dirección de Envío de la Factura CAUPOLICAN N°1147, Punitaqui
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Eduardo Alberto
Razón Social EDUARDO ALBERTO GALLARDO GALLARDO
R.U.T. 13.534.001-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Eduardo Alberto
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111531
Libros o cuadernos de registro1Unidad6 PACK DE 100 BOLSAS DE PAPEL BLANCAS TIPO SACO MEDIDAS 16X20 2 RESMA PAPEL FOTOGRÁFICO ADHESIVO BRILLANTE 100 UNIDADES 10 MARCOS DE MADERA PARA DIPLOMA COLOR CAOBA O SIMILAR TAMAÑO A4. 4 RESMAS DE OPALINAS BLANCAS LISAS 50 UNIDADES TAMAÑO A4. 300 CARPETAS DE CARTÓN TAMAÑO OFICIO COLOR VERDE CLARO. VER SOLICITUD N° 3956 PACK DE 100 BOLSAS DE PAPEL BLANCAS TIPO SACO MEDIDAS 16X20 2 RESMA PAPEL FOTOGRÁFICO ADHESIVO BRILLANTE 100 UNIDADES 10 MARCOS DE MADERA PARA DIPLOMA COLOR CAOBA O SIMILAR TAMAÑO A4. 4 RESMAS DE OPALINAS BLANCAS LISAS 50 UNIDADES TAMAÑO A4. 3 $ 266.386,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 266.386 $ 266.386
Total Neto $ 266.386
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 50.613
TOTAL OC $ 316.999


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 13.534.001-4 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.