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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4247-4-SE09 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
06-01-2009 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Servicio de Traslado,Contrato ID 4247-79-LE07 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
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Proveniente de Licitación
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4247-79-LE07 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
60 días contra la recepción conforme de la factura |
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Justificación pago mayor a 30 días |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Ilustre Municipalidad de Punitaqui
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R.U.T. |
69.040.900-3 |
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Dirección de Facturación |
Caupolican 1147 |
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Comuna |
Punitaqui
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Impuesto |
0 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Caupolican 1147 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
MARINO ANTONIO GONZALEZ |
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Razón Social |
MARINO GONZALEZ
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R.U.T. |
7.164.537-1 |
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Sucursal |
MARINO ANTONIO GONZALEZ |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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78111803
| Servicios de autobuses contratados | 6 | Unidad | | Traslado de los alumnos(as)de los internados femenino y masculino,de los sectores de El Maiten y Los Altares,los dias:01,05,09,12,15 y19-12-2008. |
$ 30.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 180.000
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$ 180.000
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Total Neto
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$ 180.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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Exento 0 %
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$ 0
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$ 180.000
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Justificación de exención de impuesto
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.