Orden de Compra. Nº4247-415-SE22 "COMPRA DE INSUMOS PARA COFFE BREAK"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUNITAQUI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4247-415-SE22
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 28-10-2022
Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE INSUMOS PARA COFFE BREAK
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUNITAQUI
R.U.T. 69.040.900-3
Dirección de Unidad de Compra Caupolican 1147
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUNITAQUI
R.U.T. 69.040.900-3
Dirección de Facturación CAUPOLICAN N°1147, Punitaqui
Comuna Punitaqui
Impuesto 20309,48
Dirección de Envío de la Factura CAUPOLICAN N°1147, Punitaqui
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Romulo Gustavo
Razón Social RÓMULO GUSTAVO DÍAZ RIVERA
R.U.T. 8.075.364-0
Sucursal Romulo Gustavo
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50202310
Agua mineral32BotellaAGUA MINERAL SIN GAS DE 1 LITROAGUA MINERAL SIN GAS DE 1 LITRO $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.880 $ 26.880
14111601
Papel, bolsas o cajas de regalo8UnidadBOLSAS REUTILIZABLES MEDIANASBOLSAS REUTILIZABLES MEDIANAS $ 422,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.376 $ 3.372
50202304
Jugos y néctar envasados32LitroJUGOS 1,5 LITROS DISTINTOS SABORESJUGOS 1,5 LITROS DISTINTOS SABORES $ 1.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.352 $ 40.352
50181905
Galletas dulces o pastelitos32PaqueteGALLETAS DULCES GRANDEGALLETAS DULCES GRANDE $ 630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.160 $ 20.160
50181905
Galletas dulces o pastelitos32PaqueteGALLETAS CRACKER 107 GRAMOSGALLETAS CRACKER 107 GRAMOS $ 504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.128 $ 16.128
Total Neto $ 106.892
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 20.309
TOTAL OC $ 127.201


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.