Orden de Compra. Nº4247-533-AG25 "COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA SER UTILIZADO EN ACTIVIDADES VARIAS DIDECO 2025, Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4247-555-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUNITAQUI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4247-533-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 05-09-2025
Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA SER UTILIZADO EN ACTIVIDADES VARIAS DIDECO 2025, Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4247-555-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUNITAQUI
R.U.T. 69.040.900-3
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204001001 del sistema SINIM.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUNITAQUI
R.U.T. 69.040.900-3
Dirección de Facturación CAUPOLICAN N°1147, Punitaqui
Comuna Punitaqui
Impuesto 24394,86
Dirección de Envío de la Factura CAUPOLICAN N°1147, Punitaqui
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 05-09-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DIPARE SPA
Razón Social COMERCIALIZADORA DE PAPELES INDUSTRIALES E INSUMOS GRAFICOS SPA
R.U.T. 76.079.350-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal DIPARE SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14121503
Cartulina2UnidadRESMA OPALINA TAMAÑO CARTA  $ 8.151,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.302 $ 16.302
44121506
Sobres estándar4UnidadPACK DE 50 UNIDADES SOBRES AMERICANOS  $ 2.323,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.292 $ 9.292
11101501
Mica4UnidadPACK DE 50 UNIDADES DE MICA PARA ANILLADO  $ 7.203,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.812 $ 28.812
44103504
Espirales de encuadernación2UnidadPACK DE 100 UNIDADES DE ESPIRALES PARA ANILLAR  $ 8.560,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.120 $ 17.120
14121812
Papel fotográfico2UnidadSOBRES DE PAPEL FOTOGRAFICO 100 UNIDADES  $ 9.034,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.068 $ 18.068
30102015
Lámina de plástico2UnidadRESMA DE LAMINAS PARA TERMOLAMINAR  $ 17.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.800 $ 35.800
Total Neto $ 125.394
Descuento $ 0
Cargos $ 3.000
IVA  19  % $ 24.395
TOTAL OC $ 152.789


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.