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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4247-575-AG23 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
24-11-2023 |
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Nombre de la Orden de Compra |
SERVICIO DE COLACIONES PARA JORNADA RECREATIVA CON MUJERES TEJEDORAS DE LA COMUNA, Orden de Compra generada 4247-639-COT23 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PUNITAQUI
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R.U.T. |
69.040.900-3 |
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Dirección de Facturación |
CAUPOLICAN N°1147, Punitaqui |
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Comuna |
Punitaqui
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Impuesto |
38475 |
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Dirección de Envío de la Factura |
CAUPOLICAN N°1147, Punitaqui |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
MAUDEM JOVITA VALENCIA PERALTA |
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Razón Social |
MAUDEM JOVITA VALENCIA PERALTA
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R.U.T. |
5.615.373-K |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
MAUDEM JOVITA VALENCIA PERALTA |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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50193001
| Comida para bebés | 50 | Unidad | AGUAS MINERALES DE 500CC SIN GAS INDIVIDUAL | |
$ 900,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 45.000
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$ 45.000
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50192503
| Rellenos de sándwich frescos | 50 | Unidad | COLACIONES CON 1 SANDWICH JAMON QUESO, 1 BEBIDA DE 500CC, 1 FRUTA (MANZANA O PLATANO), 1 BARRA DE CEREAL | |
$ 3.150,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 157.500
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$ 157.500
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Total Neto
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$ 202.500
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 38.475
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$ 240.975
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.