Orden de Compra. Nº4247-575-AG23 "SERVICIO DE COLACIONES PARA JORNADA RECREATIVA CON MUJERES TEJEDORAS DE LA COMUNA, Orden de Compra generada 4247-639-COT23"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUNITAQUI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4247-575-AG23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 24-11-2023
Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE COLACIONES PARA JORNADA RECREATIVA CON MUJERES TEJEDORAS DE LA COMUNA, Orden de Compra generada 4247-639-COT23
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUNITAQUI
R.U.T. 69.040.900-3
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22 01 001 del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUNITAQUI
R.U.T. 69.040.900-3
Dirección de Facturación CAUPOLICAN N°1147, Punitaqui
Comuna Punitaqui
Impuesto 38475
Dirección de Envío de la Factura CAUPOLICAN N°1147, Punitaqui
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MAUDEM JOVITA VALENCIA PERALTA
Razón Social MAUDEM JOVITA VALENCIA PERALTA
R.U.T. 5.615.373-K
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal MAUDEM JOVITA VALENCIA PERALTA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50193001
Comida para bebés50UnidadAGUAS MINERALES DE 500CC SIN GAS INDIVIDUAL  $ 900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.000 $ 45.000
50192503
Rellenos de sándwich frescos50UnidadCOLACIONES CON 1 SANDWICH JAMON QUESO, 1 BEBIDA DE 500CC, 1 FRUTA (MANZANA O PLATANO), 1 BARRA DE CEREAL  $ 3.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 157.500 $ 157.500
Total Neto $ 202.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 38.475
TOTAL OC $ 240.975


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 5.615.373-K Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.