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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4247-618-OC07 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
07-11-2007 |
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Nombre de la Orden de Compra |
OC Generada desde la Adquisición 4247-308-CO07 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
Materiales que seran utilizados para el "Mejoramiento del Edificio Servicios Publicos Punitaqui",que corresponden a los Prgramas de Empleo del 2007,segun memorando BN° 86. D.O.M. |
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Proveniente de Licitación
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4247-308-CO07 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
Contra Factura 30 Días |
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Justificación pago mayor a 30 días |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Ilustre Municipalidad de Punitaqui
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R.U.T. |
69.040.900-3 |
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Dirección de Facturación |
Caupolican 1147 |
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Comuna |
-1
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Impuesto |
80392,23 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Caupolican 1147 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
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Razón Social |
CONSTRUCTORA, IMPORTADORA Y EXPORTADORA SANTA JULI
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R.U.T. |
99.547.230-9 |
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Sucursal |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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31211906
| Rodillos de pintar | 10 | Unidad | Rodillos de pintar | Rodillos para pintar Chiporro Natural de 18 centimetros. |
$ 432,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 4.320
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$ 4.320
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24112602
| Tarros | 5 | Tineta | Tarros | Tinetas de Pasta F-15 interior. |
$ 14.885,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 74.425
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$ 74.425
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24112602
| Tarros | 10 | Tineta | Tarros | Tinetas de Esmalte al Agua, color Naranja. |
$ 30.031,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 300.310
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$ 300.310
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24112602
| Tarros | 2 | Tineta | Tarros | Tinetas de Latex constructor, color Damasco Mediterraneo, Ceresita o similar. |
$ 22.031,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 44.062
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$ 44.062
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Total Neto
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$ 423.117
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 80.392
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$ 503.509
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.