Orden de Compra. Nº4247-659-SE24 "APRUEBA TRATO DIRECTO COMPRA DE AGUA"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUNITAQUI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4247-659-SE24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 29-11-2024
Nombre de la Orden de Compra APRUEBA TRATO DIRECTO COMPRA DE AGUA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUNITAQUI
R.U.T. 69.040.900-3
Dirección de Unidad de Compra Caupolican 1147
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2205002001 del sistema SINIM.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUNITAQUI
R.U.T. 69.040.900-3
Dirección de Facturación CAUPOLICAN N°1147, Punitaqui
Comuna Punitaqui
Impuesto 95000
Dirección de Envío de la Factura CAUPOLICAN N°1147, Punitaqui
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Santa Teresa
Razón Social SOC AGRICOLA SANTA TERESA LIMITADA
R.U.T. 78.260.910-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Santa Teresa
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
83101504
Distribución de agua1UnidadAPRUEBA TRATO O CONTRATACION DIRECTA PARA LA COMPRA DE 500 METROS CUBICOS DE AGUA CONSUMO HUMANO PARA LLENADO DE LA PISCINA MUNICIPAL TEMPORADA ESTIVAL . SEGUN MEMORANDUM Nº 214 DE DE LA UNIDAD DESARROLLO COMUNITARIO Y REFRENDADO POR EL DECRETO MUNICIPAL N° 541.APRUEBA TRATO O CONTRATACION DIRECTA PARA LA COMPRA DE 500 METROS CUBICOS DE AGUA CONSUMO HUMANO PARA LLENADO DE LA PISCINA MUNICIPAL TEMPORADA ESTIVAL . SEGUN MEMORANDUM Nº 214 DE DE LA UNIDAD DESARROLLO COMUNITARIO Y REFRENDADO POR EL DECRETO MUNICIPAL $ 500.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 500.000 $ 500.000
Total Neto $ 500.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 95.000
TOTAL OC $ 595.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.