Orden de Compra. Nº
4247-702-AG24
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COMPRA DE MATERIALES PARA DEPARTAMENTO DESARROLLO COMUNITARIO SEGUN FORMULARIO N°221, Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4247-629-COT24
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUNITAQUI
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4247-702-AG24
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
10-12-2024
Nombre de la Orden de Compra
COMPRA DE MATERIALES PARA DEPARTAMENTO DESARROLLO COMUNITARIO SEGUN FORMULARIO N°221, Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4247-629-COT24
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Departamento de Adquisiciones
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PUNITAQUI
R.U.T.
69.040.900-3
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204001001 del sistema SINIM.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PUNITAQUI
R.U.T.
69.040.900-3
Dirección de Facturación
CAUPOLICAN N°1147, Punitaqui
Comuna
Punitaqui
Impuesto
89022,6
Dirección de Envío de la Factura
CAUPOLICAN N°1147, Punitaqui
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Eduardo Alberto
Razón Social
EDUARDO ALBERTO GALLARDO GALLARDO
R.U.T.
13.534.001-4
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Eduardo Alberto
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
44122011
Carpetas para archivos
400
Unidad
CARPETAS DE TAMAÑO OFICIO COLOR NARANJO
$ 279,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 111.600
$ 111.600
44122022
Accesorios para carpetas con anillados
3
Caja
CAJAS DE OPALINA TAMAÑO OFICIO X 100 UNIDADES
$ 16.770,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 50.310
$ 50.310
12171703
Tintas
3
Unidad
TINTAS IMPRESORAS EPSON EKOTANK L3210 MAGENTA 544
$ 10.490,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 31.470
$ 31.470
56101708
Archivadores móviles
25
Unidad
ARCHIVADORES TAMAÑO OFICIO BUHO O SIMILAR
$ 2.428,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 60.700
$ 60.700
55121505
Fundas de distintivos o accesorios
200
Unidad
FUNDAS PLASTICAS TAMAÑO OFICIO
$ 37,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.400
$ 7.400
44122010
Divisores
60
Unidad
DIVISORES DE ARCHIVERO TAMAÑO OFICIO CLORES X6
$ 727,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 43.620
$ 43.620
12171703
Tintas
3
Unidad
TINTAS IMPRESORAS EPSON EKOTANK L3210 CIAN 544
$ 10.490,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 31.470
$ 31.470
44122022
Accesorios para carpetas con anillados
3
Caja
CAJAS DE OPALINA TAMAÑO CARTA X 100 UNIDADES
$ 15.870,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 47.610
$ 47.610
12171703
Tintas
3
Unidad
TINTAS IMPRESORAS EPSON EKOTANK L3210 NEGRA 544
$ 10.490,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 31.470
$ 31.470
12171703
Tintas
3
Unidad
TINTAS IMPRESORAS EPSON EKOTANK L3210YELOW 544
$ 10.490,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 31.470
$ 31.470
14121812
Papel fotográfico
6
Caja
CAJAS DE PAPEL FOGRAFICO TAMAÑO OFICIO X20
$ 3.570,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 21.420
$ 21.420
Total Neto
$ 468.540
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 89.023
TOTAL OC
$ 557.563
7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
13.534.001-4
Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante
77.083.053-2
Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.