Orden de Compra. Nº
4247-799-AG25
"
INSUMOS PARA TALLER DE GESTION DE EMERGENCIA, DESASTRE Y RIESGO PARA MUJERES DENTRO DEL CONVENIO PROGRAMA QUIERO A MI BARRIO, Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4247-794-COT25
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUNITAQUI
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4247-799-AG25
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
11-12-2025
Nombre de la Orden de Compra
INSUMOS PARA TALLER DE GESTION DE EMERGENCIA, DESASTRE Y RIESGO PARA MUJERES DENTRO DEL CONVENIO PROGRAMA QUIERO A MI BARRIO, Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4247-794-COT25
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Departamento de Adquisiciones
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PUNITAQUI
R.U.T.
69.040.900-3
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1140555002 del sistema SINIM.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PUNITAQUI
R.U.T.
69.040.900-3
Dirección de Facturación
CAUPOLICAN N°1147, Punitaqui
Comuna
Punitaqui
Impuesto
157888,1
Dirección de Envío de la Factura
CAUPOLICAN N°1147, Punitaqui
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
11-12-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
DIEGO ANTONIO DE JESUS FERNANDEZ MADSEN
Razón Social
DIEGO ANTONIO DE JESUS FERNANDEZ MADSEN
R.U.T.
18.984.937-0
Estado de habilidad
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
DIEGO ANTONIO DE JESUS FERNANDEZ MADSEN
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
53121603
Mochilas
10
Unidad
MOCHILAS DE VIAJE MULTIUSO RESISTENTE IMPERMEABLE 40 LITROS MIGLU O SIMILAR.
$ 27.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 279.900
$ 279.900
24111503
Bolsas de plástico
10
Bolsa
BOLSA HERMETICA 15 PCS
$ 2.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 29.900
$ 29.900
12191601
Solventes de alcohol
10
Unidad
ALCOHOL GEL DE MANO 60 ML.
$ 1.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 19.900
$ 19.900
24101901
Abridores de bidones
10
Unidad
ABRIDOR DE LATAS JUST HOME COLLECTION MANGO PLEGABLE AMARILLO O SIMILAR.
$ 5.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 59.900
$ 59.900
42131606
Mascarillas de aislamiento o quirófano para el personal sanitario
10
Cajetilla
MASCARILLA APRO DESECHABLE 3 PLIEGUES (50 CADA UNO)
$ 2.590,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 25.900
$ 25.900
42171917
Estuches o bolsas de primeros auxilios para los servicios médicos de urgencias o accesorios
10
Unidad
BOTIQUINES KIT PRIMEROS AUXILIOS
$ 9.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 99.900
$ 99.900
46191601
Extintores
1
Unidad
EXTINTOR DE INCENDIOS ABC 6 KG.
$ 35.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 35.990
$ 35.990
52161511
Radios
10
Unidad
RADIO PORTATIL BOLSILLO AM/FM ANTENA MK-308 MOHITS RECARGABLE
$ 9.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 99.900
$ 99.900
39111609
Linternas de queroseno, propano o butano
10
Unidad
LINTERNA 15 LED RECARGABLE 75 LUMENES DAIRU O SIMILAR
$ 9.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 99.900
$ 99.900
60131105
Silbato
10
Unidad
SILBATO PROFESIONAL DRB MODELO 50
$ 4.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 49.900
$ 49.900
52121704
Toallas de mano
10
Pack
PACK 3 TOALLITAS HUMEDAS (160 UN)
$ 2.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 29.900
$ 29.900
Total Neto
$ 830.990
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 157.888
TOTAL OC
$ 988.878
7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
18.984.937-0
Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.