Orden de Compra. Nº4247-799-AG25 "INSUMOS PARA TALLER DE GESTION DE EMERGENCIA, DESASTRE Y RIESGO PARA MUJERES DENTRO DEL CONVENIO PROGRAMA QUIERO A MI BARRIO, Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4247-794-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUNITAQUI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4247-799-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 11-12-2025
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS PARA TALLER DE GESTION DE EMERGENCIA, DESASTRE Y RIESGO PARA MUJERES DENTRO DEL CONVENIO PROGRAMA QUIERO A MI BARRIO, Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4247-794-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUNITAQUI
R.U.T. 69.040.900-3
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1140555002 del sistema SINIM.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUNITAQUI
R.U.T. 69.040.900-3
Dirección de Facturación CAUPOLICAN N°1147, Punitaqui
Comuna Punitaqui
Impuesto 157888,1
Dirección de Envío de la Factura CAUPOLICAN N°1147, Punitaqui
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 11-12-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DIEGO ANTONIO DE JESUS FERNANDEZ MADSEN
Razón Social DIEGO ANTONIO DE JESUS FERNANDEZ MADSEN
R.U.T. 18.984.937-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal DIEGO ANTONIO DE JESUS FERNANDEZ MADSEN
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
53121603
Mochilas10UnidadMOCHILAS DE VIAJE MULTIUSO RESISTENTE IMPERMEABLE 40 LITROS MIGLU O SIMILAR.  $ 27.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 279.900 $ 279.900
24111503
Bolsas de plástico10BolsaBOLSA HERMETICA 15 PCS  $ 2.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.900 $ 29.900
12191601
Solventes de alcohol10UnidadALCOHOL GEL DE MANO 60 ML.  $ 1.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.900 $ 19.900
24101901
Abridores de bidones10UnidadABRIDOR DE LATAS JUST HOME COLLECTION MANGO PLEGABLE AMARILLO O SIMILAR.  $ 5.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 59.900 $ 59.900
42131606
Mascarillas de aislamiento o quirófano para el personal sanitario10CajetillaMASCARILLA APRO DESECHABLE 3 PLIEGUES (50 CADA UNO)  $ 2.590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.900 $ 25.900
42171917
Estuches o bolsas de primeros auxilios para los servicios médicos de urgencias o accesorios10UnidadBOTIQUINES KIT PRIMEROS AUXILIOS  $ 9.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 99.900 $ 99.900
46191601
Extintores1UnidadEXTINTOR DE INCENDIOS ABC 6 KG.  $ 35.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.990 $ 35.990
52161511
Radios10UnidadRADIO PORTATIL BOLSILLO AM/FM ANTENA MK-308 MOHITS RECARGABLE  $ 9.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 99.900 $ 99.900
39111609
Linternas de queroseno, propano o butano10UnidadLINTERNA 15 LED RECARGABLE 75 LUMENES DAIRU O SIMILAR  $ 9.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 99.900 $ 99.900
60131105
Silbato10UnidadSILBATO PROFESIONAL DRB MODELO 50  $ 4.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.900 $ 49.900
52121704
Toallas de mano10PackPACK 3 TOALLITAS HUMEDAS (160 UN)  $ 2.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.900 $ 29.900
Total Neto $ 830.990
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 157.888
TOTAL OC $ 988.878


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 18.984.937-0 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.