Orden de Compra. Nº4247-856-AG25 "COMPRA DE MATERIALES DE DIFUSION Y PUBLICIDAD TURISTICA DE LA COMUNA, Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4247-894-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUNITAQUI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4247-856-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 30-12-2025
Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE MATERIALES DE DIFUSION Y PUBLICIDAD TURISTICA DE LA COMUNA, Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4247-894-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUNITAQUI
R.U.T. 69.040.900-3
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22120023001 del sistema SINIM.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUNITAQUI
R.U.T. 69.040.900-3
Dirección de Facturación CAUPOLICAN N°1147, Punitaqui
Comuna Punitaqui
Impuesto 94905
Dirección de Envío de la Factura CAUPOLICAN N°1147, Punitaqui
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 30-12-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Flip Comunicacion 360º
Razón Social FLIP COMUNICACION 360° SPA
R.U.T. 77.173.903-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Flip Comunicacion 360º
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
82101507
Folletos y catálogos publicitarios, servicios de publicidad y distribución1250UnidadFLYER 10X15 UNA CARA  $ 150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 187.500 $ 187.500
55121727
Letreros600UnidadIMANES 7X7CM  $ 280,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 168.000 $ 168.000
46171515
Estuches de llaves o llaveros120UnidadLLAVEROS ACRILICOS  $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 144.000 $ 144.000
Total Neto $ 499.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 94.905
TOTAL OC $ 594.405


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 8.971.189-4 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 13.732.983-2 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.