Orden de Compra. Nº4247-89-SE22 "REGULARIZA SERVICIO DE ALIMENTACIÓN"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUNITAQUI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4247-89-SE22
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 24-02-2022
Nombre de la Orden de Compra REGULARIZA SERVICIO DE ALIMENTACIÓN
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUNITAQUI
R.U.T. 69.040.900-3
Dirección de Unidad de Compra Caupolican 1147
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUNITAQUI
R.U.T. 69.040.900-3
Dirección de Facturación CAUPOLICAN N°1147, Punitaqui
Comuna Punitaqui
Impuesto 50540
Dirección de Envío de la Factura CAUPOLICAN N°1147, Punitaqui
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MAUDEM JOVITA VALENCIA PERALTA
Razón Social MAUDEM JOVITA VALENCIA PERALTA
R.U.T. 5.615.373-K
Sucursal MAUDEM JOVITA VALENCIA PERALTA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50182001
Tartas, empanadas o pastas frescas1UnidadREGULARIZACION PRESTACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA 35 COLACIONES TIPO ALMUERZO CONSISTENTE EN ENTREDA,FONDO, POSTRE, BEBIDA DE 50cc ENTEGADOS EN SERVICIO DESECHABLES, 35 HELADOS EN BOLSA SELLADOS,LOS CUALES FUERON ENTREGADOS EN LA JORNADA RECREATIVA Y CIERRE DEL "PROGRAMA 4 A 7 DE LA COMUNA DE PUNITAQUI,REALIZADO EL DIA 15 DE FEBRERO DE 2022,EN DEPENDENCIAS DE LA PISCINA MUNICIPAL",SEGUN MEMORANDUM Nº 18 DECO.REGULARIZACION PRESTACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA 35 COLACIONES TIPO ALMUERZO CONSISTENTE EN ENTREDA,FONDO, POSTRE, BEBIDA DE 50cc ENTEGADOS EN SERVICIO DESECHABLES, 35 HELADOS EN BOLSA SELLADOS,LOS CUALES FUERON ENTREGADOS EN LA JORNADA RECREAT $ 266.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 266.000 $ 266.000
Total Neto $ 266.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 50.540
TOTAL OC $ 316.540


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.