Orden de Compra. Nº4247-97-SE24 "MATERIALES PROTECCION NIÑOS Y NIÑAS PROGRAMA CUIDA"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUNITAQUI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4247-97-SE24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 16-02-2024
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PROTECCION NIÑOS Y NIÑAS PROGRAMA CUIDA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUNITAQUI
R.U.T. 69.040.900-3
Dirección de Unidad de Compra Caupolican 1147
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 114 05 75 085 del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUNITAQUI
R.U.T. 69.040.900-3
Dirección de Facturación CAUPOLICAN N°1147, Punitaqui
Comuna Punitaqui
Impuesto 55243,26
Dirección de Envío de la Factura CAUPOLICAN N°1147, Punitaqui
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Eduardo Alberto
Razón Social Eduardo Alberto Gallardo Gallardo
R.U.T. 13.534.001-4
Sucursal Eduardo Alberto
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211910
Mitones5BolsaBOLSAS DE GUANTES LATEX TALLA "L"BOLSAS DE GUANTES LATEX TALLA "L" $ 1.242,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.210 $ 6.210
53131609
Protector solar4UnidadBLOQUEADOR SOLAR 1000 ML FACTOR 50+BLOQUEADOR SOLAR 1000 ML FACTOR 50+ $ 15.504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 62.016 $ 62.016
53131608
Jabones10UnidadJABON LIQUIDO CON DISPENSADOR 1 LITROJABON LIQUIDO CON DISPENSADOR 1 LITRO $ 1.975,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.750 $ 19.750
12141901
Cloro Cl10UnidadCLORO GEL 500 ML CLORINDACLORO GEL 500 ML CLORINDA $ 1.134,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.340 $ 11.340
47131803
Desinfectantes domésticos3UnidadDESINFECTANTE AMBIENTAL LISOFORM O SIMILARDESINFECTANTE AMBIENTAL LISOFORM O SIMILAR $ 1.680,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.040 $ 5.040
47131615
Escobillones2UnidadESCOBILLONES PELO GRUESO PISOESCOBILLONES PELO GRUESO PISO $ 4.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.400 $ 8.400
47131611
Palas para basura2UnidadPALAS DE BASURAPALAS DE BASURA $ 3.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.600 $ 7.600
47131605
Cepillos de limpieza2UnidadESCOBILLA INODOROESCOBILLA INODORO $ 2.899,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.798 $ 5.798
24111503
Bolsas de plástico10PackPACK BOLSAS 80* 120 X 20PACK BOLSAS 80* 120 X 20 $ 3.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.000 $ 39.000
14111704
Papel higiénico15PackPACK DE PAPEL CONFORM X 8 40 METROSPACK DE PAPEL CONFORM X 8 40 METROS $ 5.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 78.000 $ 78.000
14111703
Toallas de papel10PackSET TOALLAS MULTIUSO SUPERFICIE X 3 UNIDADESSET TOALLAS MULTIUSO SUPERFICIE X 3 UNIDADES $ 3.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.000 $ 32.000
47121701
Bolsas de basura20PackPACK DE BOLSAS DE BASURA X 10 UNIDADPACK DE BOLSAS DE BASURA X 10 UNIDAD $ 780,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.600 $ 15.600
Total Neto $ 290.754
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 55.243
TOTAL OC $ 345.997


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.