Orden de Compra. Nº
4247-97-SE24
"
MATERIALES PROTECCION NIÑOS Y NIÑAS PROGRAMA CUIDA
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUNITAQUI
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4247-97-SE24
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
16-02-2024
Nombre de la Orden de Compra
MATERIALES PROTECCION NIÑOS Y NIÑAS PROGRAMA CUIDA
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Departamento de Adquisiciones
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PUNITAQUI
R.U.T.
69.040.900-3
Dirección de Unidad de Compra
Caupolican 1147
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 114 05 75 085 del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PUNITAQUI
R.U.T.
69.040.900-3
Dirección de Facturación
CAUPOLICAN N°1147, Punitaqui
Comuna
Punitaqui
Impuesto
55243,26
Dirección de Envío de la Factura
CAUPOLICAN N°1147, Punitaqui
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Eduardo Alberto
Razón Social
Eduardo Alberto Gallardo Gallardo
R.U.T.
13.534.001-4
Sucursal
Eduardo Alberto
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
31211910
Mitones
5
Bolsa
BOLSAS DE GUANTES LATEX TALLA "L"
BOLSAS DE GUANTES LATEX TALLA "L"
$ 1.242,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.210
$ 6.210
53131609
Protector solar
4
Unidad
BLOQUEADOR SOLAR 1000 ML FACTOR 50+
BLOQUEADOR SOLAR 1000 ML FACTOR 50+
$ 15.504,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 62.016
$ 62.016
53131608
Jabones
10
Unidad
JABON LIQUIDO CON DISPENSADOR 1 LITRO
JABON LIQUIDO CON DISPENSADOR 1 LITRO
$ 1.975,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 19.750
$ 19.750
12141901
Cloro Cl
10
Unidad
CLORO GEL 500 ML CLORINDA
CLORO GEL 500 ML CLORINDA
$ 1.134,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.340
$ 11.340
47131803
Desinfectantes domésticos
3
Unidad
DESINFECTANTE AMBIENTAL LISOFORM O SIMILAR
DESINFECTANTE AMBIENTAL LISOFORM O SIMILAR
$ 1.680,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.040
$ 5.040
47131615
Escobillones
2
Unidad
ESCOBILLONES PELO GRUESO PISO
ESCOBILLONES PELO GRUESO PISO
$ 4.200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.400
$ 8.400
47131611
Palas para basura
2
Unidad
PALAS DE BASURA
PALAS DE BASURA
$ 3.800,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.600
$ 7.600
47131605
Cepillos de limpieza
2
Unidad
ESCOBILLA INODORO
ESCOBILLA INODORO
$ 2.899,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.798
$ 5.798
24111503
Bolsas de plástico
10
Pack
PACK BOLSAS 80* 120 X 20
PACK BOLSAS 80* 120 X 20
$ 3.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 39.000
$ 39.000
14111704
Papel higiénico
15
Pack
PACK DE PAPEL CONFORM X 8 40 METROS
PACK DE PAPEL CONFORM X 8 40 METROS
$ 5.200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 78.000
$ 78.000
14111703
Toallas de papel
10
Pack
SET TOALLAS MULTIUSO SUPERFICIE X 3 UNIDADES
SET TOALLAS MULTIUSO SUPERFICIE X 3 UNIDADES
$ 3.200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 32.000
$ 32.000
47121701
Bolsas de basura
20
Pack
PACK DE BOLSAS DE BASURA X 10 UNIDAD
PACK DE BOLSAS DE BASURA X 10 UNIDAD
$ 780,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.600
$ 15.600
Total Neto
$ 290.754
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 55.243
TOTAL OC
$ 345.997
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.