Orden de Compra. Nº425-1049-SE23 "SERVICIOS DE PRODUCCION DE EVENTO"
Recuerde que el responsable del pago es CORP ADMINISTRATIVA DEL PODER JUDICIAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 425-1049-SE23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 29-12-2023
Nombre de la Orden de Compra SERVICIOS DE PRODUCCION DE EVENTO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Contratación con cargo a gastos de representación
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Servicios
Razón Social CORP ADMINISTRATIVA DEL PODER JUDICIAL
R.U.T. 60.301.001-9
Dirección de Unidad de Compra Mario Alvo (Ex Hurtado de Mendoza) N°1460, Piso 1
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2212003 del sistema SIGFIN-Browse.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORP ADMINISTRATIVA DEL PODER JUDICIAL
R.U.T. 60.301.001-9
Dirección de Facturación Mario Alvo (Ex Hurtado de Mendoza) N°1460, Piso 1
Comuna Santiago
Impuesto 1896937,96
Dirección de Envío de la Factura Mario Alvo (Ex Hurtado de Mendoza) N°1460, Piso 1
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor EVENTOS Y ESTUDIOS FIRST TEAM LIMITADA
Razón Social EVENTOS Y ESTUDIOS FIRST TEAM LIMITADA
R.U.T. 77.541.400-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal EVENTOS Y ESTUDIOS FIRST TEAM LIMITADA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
86141702
Tecnología audiovisual1Global PANTLLA LED , AMPLIFICADORES DE AUDIO PARA 150 PERSONAS, CONSOLA DIGITAL , MICROFONOS , SOPORTES PARA MICROFONOS, BAJO , GENERADOR . $ 3.960.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.960.000 $ 3.960.000
78111803
Servicios de autobuses contratados1Global -BUS PARA 28 PERSONAS -PLACA DE MARMOL -300 SILLAS Y 2 VISICOOLER -6 ENFRIADORES INDUSTRIALES -02 MESAS LATERALES $ 3.048.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.048.000 $ 3.048.000
93131608
Servicios de suministro de alimentos1Global -24 COLACIONES -300 AGUAS MINERALES $ 1.096.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.096.000 $ 1.096.000
80111715
Profesionales1Global -COORDINADOR GENERAL -COORDINADOR DE ALIMENTOS -COORDINADOR DE PISO Y TRANSPORTE -TECNICOS -FEE AGENCIA $ 1.879.884,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.879.884 $ 1.879.884
Total Neto $ 9.983.884
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.896.938
TOTAL OC $ 11.880.822


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.