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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
425-139-SE24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
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Fecha de Envío |
13-03-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
SOPORTE Y MANTENCIÓN STORAGE UNITY 650F1 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Contratación con titulares de derecho de propiedad intelectual o industrial
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Dólar Americano |
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Razón Social |
CORP ADMINISTRATIVA DEL PODER JUDICIAL
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R.U.T. |
60.301.001-9 |
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Dirección de Facturación |
Mario Alvo (Ex Hurtado de Mendoza) N°1460, Piso 1 |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
7809,0095 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Mario Alvo (Ex Hurtado de Mendoza) N°1460, Piso 1 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
DELL COMPUTER DE CHILE LTDA. |
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Razón Social |
DELL COMPUTER DE CHILE LIMITADA
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R.U.T. |
77.099.980-4 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
DELL COMPUTER DE CHILE LTDA. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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81111812
| Mantenimiento y soporte de hardware | 1 | Unidad | Renovación de contrato de soporte y mantención de tipo “ProSupport 4HR/Mission Critical” de un storage DELL EMC
Unity 650F1 número de serie CKM00180101503 | |
US$ 41.100,05
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US$ 0,00
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US$ 0,00
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US$ 41.100,05
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US$ 41.100,05
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Total Neto
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US$ 41.100,05
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Descuento
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US$ 0,00
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Cargos
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US$ 0,00
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IVA 19 %
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US$ 7.809,01
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US$ 48.909,06
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.