Orden de Compra. Nº425-1696-SE16 "compra de lapices impresos"
Recuerde que el responsable del pago es Corporación Administrativa del Poder Judicial
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 425-1696-SE16
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 30-08-2016
Nombre de la Orden de Compra compra de lapices impresos
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Servicios
Razón Social Corporación Administrativa del Poder Judicial
R.U.T. 60.301.001-9
Dirección de Unidad de Compra Huérfanos 1409, piso 19
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Corporación Administrativa del Poder Judicial
R.U.T. 60.301.001-9
Dirección de Facturación Huérfanos 1409, piso 19
Comuna Santiago
Impuesto 25365
Dirección de Envío de la Factura Huérfanos 1409, piso 19
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Manuel Armando
Razón Social IMPRESOS MANUEL ANGULO SANTANDER E.I.R.L
R.U.T. 76.175.559-5
Sucursal Manuel Armando
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
80141605
Regalos publicitarios150Unidad no definidalapices impresos un color   $ 890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 133.500 $ 133.500
Total Neto $ 133.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 25.365
TOTAL OC $ 158.865


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.