|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
425-2741-CM17 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
29-12-2017 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Adquisición de Insumos Computacionales para Stock de Bodega Adquisiciones. |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Dólar Americano |
|
Razón Social |
Corporación Administrativa del Poder Judicial
|
|
R.U.T. |
60.301.001-9 |
|
Dirección de Facturación |
Mario Alvo (Ex Hurtado de Mendoza) N°1460, Piso 1 |
|
Comuna |
Santiago Centro
|
|
Impuesto |
265,1298 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Mario Alvo (Ex Hurtado de Mendoza) N°1460, Piso 1 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Office Pro |
|
Razón Social |
ROLAND VORWERK Y COMPANIA LIMITADA
|
|
R.U.T. |
78.178.530-k |
|
Sucursal |
Office Pro |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
44103103 2239-5-lp14
| Tóner | 7 | | (1260720) TONER HP 508A AMARILLO UNIDAD 1286799 | (1260720) TONER HP 508A AMARILLO UNIDAD; Código: ;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
US$ 203,00
|
US$ 0,00
|
US$ 0,00
|
US$ 1.421,00
|
US$ 1.421,00
|
|
|
Total Neto
|
US$ 1.421,00
|
|
Descuento
|
US$ 25,58
|
|
Cargos
|
US$ 0,00
|
|
IVA 19 %
|
US$ 265,13
|
|
Impuesto específico
|
US$ 0,00
|
|
US$ 1.660,55
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.