Orden de Compra. Nº425-390-SE25 "SERVICIO DE MANTENCIÓN Y SOPORTE DE CORREO ELECTRÓNICO Y PROXYS WEB DEL PODER JUDICIAL DESDE"
Recuerde que el responsable del pago es CORP ADMINISTRATIVA DEL PODER JUDICIAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 425-390-SE25
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 07-08-2025
Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE MANTENCIÓN Y SOPORTE DE CORREO ELECTRÓNICO Y PROXYS WEB DEL PODER JUDICIAL DESDE
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 425-38-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Servicios
Razón Social CORP ADMINISTRATIVA DEL PODER JUDICIAL
R.U.T. 60.301.001-9
Dirección de Unidad de Compra Mario Alvo (Ex Hurtado de Mendoza) N°1460, Piso 1
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 220600700 del sistema CGU+PLUS.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Unidad de Fomento
Razón Social CORP ADMINISTRATIVA DEL PODER JUDICIAL
R.U.T. 60.301.001-9
Dirección de Facturación Mario Alvo (Ex Hurtado de Mendoza) N°1460, Piso 1
Comuna Santiago
Impuesto 262,2
Dirección de Envío de la Factura Mario Alvo (Ex Hurtado de Mendoza) N°1460, Piso 1
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor IT- Linux
Razón Social TECNOLOGIAS DE INFORMACION LINUX LTDA
R.U.T. 76.530.890-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal IT- Linux
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
81112102
Proveedores de servicio de correo electrónico12MesValor neto mensual, según Formulario Económico N° 1 (en caso de discrepancia entre es valor y el Formulario Económico N° 1 primará este último)El precio ofertado considera los Servicios de Ingeniería Administración y Soporte integral por 12 Meses de la plataforma de correo y Proxys Web, considerando cubrir todos los requerimientos indicados en as Bases Técnicas y Administrativas de la licitació UF 115,00 UF 0,00 UF 0,00 UF 1.380,0000 UF 1.380,0000
Total Neto UF 1.380,0000
Descuento UF 0,0000
Cargos UF 0,0000
IVA  19  % UF 262,2000
TOTAL OC UF 1.642,2000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.