Orden de Compra. Nº4252-107-SE22 "PINTURAS"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SAN FABIAN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4252-107-SE22
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 16-03-2022
Nombre de la Orden de Compra PINTURAS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4252-2-LE22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DAF
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN FABIAN
R.U.T. 69.140.700-4
Dirección de Unidad de Compra 21 de Mayo 312
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-010-001 del sistema CAS CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN FABIAN
R.U.T. 69.140.700-4
Dirección de Facturación 21 de Mayo 312
Comuna San Fabián
Impuesto 113672,402
Dirección de Envío de la Factura 21 de Mayo 312
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 17-03-2022
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Acoma Ltda
Razón Social MARIA AGUILAR BLANCHE SPA
R.U.T. 77.258.350-8
Sucursal Acoma Ltda
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211502
Pinturas de base acuosa4Unidad no definidaTINETA DE PINTURA DE ALTO TRAFICO EN BASE DE AGUA COLOR BLANCO  $ 149.569,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 598.276 $ 598.276
Total Neto $ 598.276
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 113.672
TOTAL OC $ 711.948


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.