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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4252-119-SE18 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
21-02-2018 |
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Nombre de la Orden de Compra |
AYUDA SOCIAL MARÍA GONZÁLEZ CAMPOS |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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4252-21-LE16 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Ilustre Municipalidad de San Fabián
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R.U.T. |
69.140.700-4 |
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Dirección de Facturación |
21 de Mayo 312 |
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Comuna |
San Fabián
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Impuesto |
21794,1176470339 |
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Dirección de Envío de la Factura |
21 de Mayo 312 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Contrucciones Roca |
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Razón Social |
FRANCISCO ABNER LARA VILLA
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R.U.T. |
12.967.655-8 |
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Sucursal |
Contrucciones Roca |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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30141507
| Aislamiento de tabla rígida | 7 | Unidad | PLANCHAS DE INTERNIT DE 5MM | |
$ 7.479,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 52.353
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$ 52.353
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30102212
| Plancha de cinc | 9 | Unidad | PLANCHAS DE ZINC EN V DE 2MT | |
$ 3.782,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 34.038
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$ 34.034
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60121902
| Fieltro | 2 | Unidad | ROLLOS DE FIELTRO DE 10X40 | |
$ 7.647,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 15.294
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$ 15.294
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46171503
| Juegos de cerraduras | 1 | Unidad | CERRADURA | |
$ 6.891,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 6.891
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$ 6.891
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31162003
| Clavos de acabado | 3 | kilogramo | CLAVOS DE VULCANITA DE 1 1/2 | |
$ 1.555,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 4.665
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$ 4.664
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31162309
| Estantes de montaje | 1 | Pack | PACK DE BISAGRAS X3 | |
$ 1.471,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.471
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$ 1.471
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Total Neto
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$ 114.706
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 21.794
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$ 136.500
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.