Orden de Compra. Nº4252-13-SE22 "Materiales de aseo "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SAN FABIAN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4252-13-SE22
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 17-01-2022
Nombre de la Orden de Compra Materiales de aseo
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4252-7-LE21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DAF
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN FABIAN
R.U.T. 69.140.700-4
Dirección de Unidad de Compra 21 de Mayo 312
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN FABIAN
R.U.T. 69.140.700-4
Dirección de Facturación 21 de Mayo 312
Comuna San Fabián
Impuesto 54192,9799
Dirección de Envío de la Factura 21 de Mayo 312
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 17-01-2022
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Supermercado La Montaña
Razón Social SOC JOSE BUSTAMANTE E HIJO LIMITADA
R.U.T. 77.083.350-7
Sucursal Supermercado La Montaña
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
12141901
Cloro Cl3LitroCLORO GENIX 1 L  $ 790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.370 $ 2.370
12141901
Cloro Cl18LitroLIMPIADOR POETT  $ 1.941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.938 $ 34.941
12141901
Cloro Cl6LitroCLORO GEL 900CC  $ 832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.992 $ 4.992
14111703
Toallas de papel20UnidadTOALLA NOVA GIGANTE 150M  $ 3.118,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 62.360 $ 62.353
14111704
Papel higiénico16UnidadCONFORT 25 M X 24  $ 4.731,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.696 $ 75.697
31211910
Mitones8UnidadGUANTES ASEO VIRUTEX  $ 1.697,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.576 $ 13.580
47131502
Paños de limpieza13UnidadPAÑO MULTIUSO  $ 2.672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.736 $ 34.739
47131611
Palas para basura4UnidadPALA DE BASURA  $ 2.151,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.604 $ 8.605
47131618
Mopas húmedas4UnidadESCOBILLON MULTIUSO  $ 2.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.368 $ 8.370
47131618
Mopas húmedas10UnidadTRAPERO DOB VIRUTEX 50X45  $ 1.891,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.910 $ 18.908
53131608
Jabones20LitroJABON LIQUIDO BALLERINA 900ML  $ 1.034,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.680 $ 20.672
Total Neto $ 285.226
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 54.193
TOTAL OC $ 339.419


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.