Orden de Compra. Nº4252-231-SE22 "VARIOS PRODESAL"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SAN FABIAN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4252-231-SE22
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 02-06-2022
Nombre de la Orden de Compra VARIOS PRODESAL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4252-7-LE21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DAF
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN FABIAN
R.U.T. 69.140.700-4
Dirección de Unidad de Compra 21 de Mayo 312
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 114-05-11 del sistema CAS CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN FABIAN
R.U.T. 69.140.700-4
Dirección de Facturación 21 de Mayo 312
Comuna San Fabián
Impuesto 2629,66327
Dirección de Envío de la Factura 21 de Mayo 312
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Supermercado La Montaña
Razón Social SOC JOSE BUSTAMANTE E HIJO LIMITADA
R.U.T. 77.083.350-7
Sucursal Supermercado La Montaña
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111705
Servilletas de papel1Unidad no definidaSERVILLETAS SWAN X 300  $ 1.042,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.042 $ 1.042
14111616
Papeles para revestimiento1Unidad no definidaFILM PLASTICO PVC 28 CM X 30 MTS  $ 1.462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.462 $ 1.462
50112001
Carnes frescas procesadas y preparadas2Unidad no definidaJAMON SANDWICH SAN JORGE 250 GRS  $ 1.218,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.436 $ 2.437
50181901
Pan fresco1Unidad no definidaPAN  $ 3.361,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.361 $ 3.361
50131801
Queso natural1Unidad no definidaQUESO LAMINADO SOPROLE GAUDA 500 GRS  $ 3.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.513 $ 3.513
50131701
Leche o productos de mantequilla1Unidad no definidaMANTEQUILLA SOPROLE POTE 200 GRS  $ 2.025,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.025 $ 2.025
Total Neto $ 13.840
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 2.630
TOTAL OC $ 16.470


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.