Orden de Compra. Nº4252-243-SE22 "UTILES DE ASEO HABITABILIDAD"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SAN FABIAN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4252-243-SE22
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 22-06-2022
Nombre de la Orden de Compra UTILES DE ASEO HABITABILIDAD
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4252-7-LE21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DAF
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN FABIAN
R.U.T. 69.140.700-4
Dirección de Unidad de Compra 21 de Mayo 312
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 114-05-23-092 del sistema CAS CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN FABIAN
R.U.T. 69.140.700-4
Dirección de Facturación 21 de Mayo 312
Comuna San Fabián
Impuesto 23738,807176
Dirección de Envío de la Factura 21 de Mayo 312
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 22-06-2022
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Supermercado La Montaña
Razón Social SOC JOSE BUSTAMANTE E HIJO LIMITADA
R.U.T. 77.083.350-7
Sucursal Supermercado La Montaña
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131810
Productos para lavar platos14Unidad no definidaLAVALOZAS QUIX 750 CC  $ 1.252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.528 $ 17.529
47131810
Productos para lavar platos14Unidad no definidaESPONJA COCINA MULT. VIRUTEX X 4  $ 832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.648 $ 11.647
47131810
Productos para lavar platos14Unidad no definidaCLOROGEL IGENIX LAVANDA 900 CC  $ 832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.648 $ 11.647
47131618
Mopas húmedas7Unidad no definidaTRAPERO HUMEDO CON OJAL VIRUTEX 40 X 60  $ 2.118,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.826 $ 14.823
47131502
Paños de limpieza14Unidad no definidaPAÑO MULTIUSO VIRUTEX X 4  $ 1.840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.760 $ 25.765
47131615
Escobillones7Unidad no definidaESCOBILLON CLORINDA MED BICOLOR  $ 2.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.644 $ 14.647
47131615
Escobillones7Unidad no definidaPALA BASURA IMPEKE ROJA  $ 2.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.056 $ 14.059
24111503
Bolsas de plástico7Unidad no definidaBOLSA BASURA 50 X 70  $ 353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.471 $ 2.471
46181504
Guantes protectores7Unidad no definidaGUANTE ASEO VIRUTEX TALLA M  $ 1.084,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.588 $ 7.588
24111503
Bolsas de plástico7Unidad no definidaBOLSA BASURA 70 X 90  $ 681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.767 $ 4.765
Total Neto $ 124.941
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 23.739
TOTAL OC $ 148.680


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.