Orden de Compra. Nº4252-349-SE11 "MATERIALES DE FERRETERIA"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de San Fabián
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4252-349-SE11
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 12-04-2011
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE FERRETERIA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4252-57-LE10
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiciones
Razón Social Ilustre Municipalidad de San Fabián
R.U.T. 69.140.700-4
Dirección de Unidad de Compra 21 de Mayo 312
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de San Fabián
R.U.T. 69.140.700-4
Dirección de Facturación 21 de Mayo 312
Comuna San Fabián
Impuesto 49208,3356
Dirección de Envío de la Factura 21 de Mayo 312
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 12-04-2011
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor VIDRIERIAYEKA
Razón Social YESICA NOELIA MERINO SILVA
R.U.T. 14.537.751-k
Sucursal VIDRIERIAYEKA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31231302
Tubería de cobre2Unidad no definidaCAÑERIA DE COBRE DE 1/2  $ 2.731,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.462 $ 5.462
11101716
Estaño1Unidad no definidaCARRETE ESTAÑO  $ 5.882,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.882 $ 5.882
11101716
Estaño1Unidad no definidaPASTA DE SOLDAR  $ 798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 798 $ 798
60121001
Pinturas2Unidad no definidaTINETA ESMALTE AL AGUA  $ 55.462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 110.924 $ 110.924
31211906
Rodillos de pintar5Unidad no definidaRODILLO ESPONJA DE 12 CMS  $ 798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.990 $ 3.992
60121001
Pinturas3Unidad no definidaTINETA SIPALINA BASE  $ 24.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 74.370 $ 74.370
31201519
Cinta para reparar tubería o manguito4Unidad no definidaTEFLON DE 3/4  $ 168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 672 $ 672
31211904
Brochas2Unidad no definidaBROCHAS DE 1 1/2"  $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 840 $ 840
31161506
Tornillos roscalata10Unidad no definidaTORNILLOS DE 1 1/2"  $ 17,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 170 $ 168
13102030
Cloruro de polivinilo (PVC)4Unidad no definidaCODO HI HE 1/2  $ 714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.856 $ 2.857
31191501
Papeles de lija1Unidad no definidaLIJA PARA FIERRO  $ 252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 252 $ 252
30111601
Cemento10Unidad no definidaCEMENTO  $ 3.109,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.090 $ 31.092
11101712
Aleación ferrosa4Unidad no definidaFIERRO DE 12 MM  $ 2.941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.764 $ 11.765
14111525
Papel multiuso5Unidad no definidaPELMACE DE 24 MTS  $ 798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.990 $ 3.992
31211906
Rodillos de pintar3Unidad no definidaRODILLO DE ESPONJA  $ 630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.890 $ 1.891
26101801
Escobillas del motor4Unidad no definidaESCOBILLA DE ACERO  $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.032 $ 4.034
Total Neto $ 258.991
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 49.208
TOTAL OC $ 308.199


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.