Orden de Compra. Nº4252-391-SE19 "MATERIALES REPARACION GARITAS"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de San Fabián
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4252-391-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 04-06-2019
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES REPARACION GARITAS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4252-8-LE19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DAF
Razón Social Ilustre Municipalidad de San Fabián
R.U.T. 69.140.700-4
Dirección de Unidad de Compra 21 de Mayo 312
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de San Fabián
R.U.T. 69.140.700-4
Dirección de Facturación 21 de Mayo 312
Comuna San Fabián
Impuesto 42191,17447
Dirección de Envío de la Factura 21 de Mayo 312
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 04-06-2019
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Contrucciones Roca
Razón Social FRANCISCO ABNER LARA VILLA
R.U.T. 12.967.655-8
Sucursal Contrucciones Roca
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31161508
Tornillos para madera2CajaTORNILLO TECHUMBRE DE 21/2"  $ 4.286,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.572 $ 8.571
30102212
Plancha de cinc9UnidadTEJA CONTINUA COLOR NEGRO1.075 X 2 MTS  $ 12.311,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 110.799 $ 110.798
11121604
Madera de coníferas15Unidad2X2 X 3.2 MTS PINO SECO  $ 1.933,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.995 $ 28.992
11121611
Tablero de partículas8UnidadOSB 9.5  $ 7.521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.168 $ 60.168
30151504
Cartones para techar1UnidadROLLO FIELTRO CORRUGADO  $ 11.597,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.597 $ 11.597
31162007
Clavos de tapicería2kilogramoCLAVO 3"  $ 966,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.932 $ 1.933
Total Neto $ 222.059
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 42.191
TOTAL OC $ 264.250


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.