Orden de Compra. Nº4252-4-SE18 "MATERIALES DE ASEO"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de San Fabián
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4252-4-SE18
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 05-01-2018
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE ASEO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4252-2-LE17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DAF
Razón Social Ilustre Municipalidad de San Fabián
R.U.T. 69.140.700-4
Dirección de Unidad de Compra 21 de Mayo 312
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de San Fabián
R.U.T. 69.140.700-4
Dirección de Facturación 21 de Mayo 312
Comuna San Fabián
Impuesto 3131,00840335913
Dirección de Envío de la Factura 21 de Mayo 312
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Supermercado La Montaña
Razón Social SOC JOSE BUSTAMANTE E HIJO LIMITADA
R.U.T. 77.083.350-7
Sucursal Supermercado La Montaña
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131615
Escobillones1UnidadESCOBILLON  $ 958,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 958 $ 958
47131803
Desinfectantes domésticos1UnidadCLORO GEL  $ 832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 832 $ 832
12191501
Solventes aromáticos1UnidadDESODORANTE AMBIENTAL  $ 832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 832 $ 832
47131810
Productos para lavar platos1UnidadQUIX 750  $ 1.252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.252 $ 1.252
47131603
Esponjas1UnidadSET ESPONJAS DE COCINA  $ 462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 462 $ 462
39101601
ampolletas halógenas2UnidadAMPOLLETAS  $ 563,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.126 $ 1.126
53131608
Jabones1UnidadJABON LIQUIDO  $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.000 $ 1.000
47131802
Abrillantadores o acabados de suelos3PaqueteCERA  $ 622,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.866 $ 1.866
47121701
Bolsas de basura5PaqueteBOLSAS DE BASURA  $ 1.630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.150 $ 8.151
Total Neto $ 16.479
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 3.131
TOTAL OC $ 19.610


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.