Orden de Compra. Nº4252-402-AG25 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4252-193-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SAN FABIAN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4252-402-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 03-12-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4252-193-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DAF
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN FABIAN
R.U.T. 69.140.700-4
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 114-05-23-146 del sistema CAS CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN FABIAN
R.U.T. 69.140.700-4
Dirección de Facturación 21 DE MAYO N° 312
Comuna San Fabián
Impuesto 129823,96
Dirección de Envío de la Factura 21 DE MAYO N° 312
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 05-12-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FERRIMÁS FERRETERIA
Razón Social FERRETERIA IRMA DEL CARMEN ANDRADES BARRERA E.I.R.L.
R.U.T. 77.112.428-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal FERRIMÁS FERRETERIA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
13111016
Polietileno42Metro LinealPOLIETILENO DE 6MTS DE ANCHO x 200 MICRAS. DESCARGADO EN BODEGA.  $ 3.936,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 165.312 $ 165.312
30102904
Postes de madera20UnidadPOLIN IMPREGNADO DE 4" Y 2,4 MTS DE LARGO. DESCARGADO EN BODEGA.  $ 2.748,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.960 $ 54.960
30103605
Tablas de madera70UnidadPINO IMPREGNADO 4x1" POR 3,2MTS DE LARGO. DESCARGADO EN BODEGA.  $ 2.992,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 209.440 $ 209.440
30103605
Tablas de madera40UnidadPINO IMPREGNADO 3x2" POR 3,2 MTS DE LARGO, DESCARGADO EN BODEGA.  $ 4.618,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 184.720 $ 184.720
31281701
Piezas de metal soldadas6UnidadBISAGRA DE 3", DESCARGADO EN BODEGA.  $ 1.529,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.174 $ 9.174
11162108
Tejido o tela de malla metálica1GlobalMALLA DE ALAMBRE GALVANIZADA EN ROLLO DE 1,5x25M, DESCARGADO EN BODEGA.  $ 59.678,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 59.678 $ 59.678
Total Neto $ 683.284
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 129.824
TOTAL OC $ 813.108


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.