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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4252-416-SE13 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
30-04-2013 |
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Nombre de la Orden de Compra |
MAT DE OFICINA |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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4252-49-LE12 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Ilustre Municipalidad de San Fabián
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R.U.T. |
69.140.700-4 |
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Dirección de Facturación |
21 de Mayo 312 |
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Comuna |
San Fabián
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Impuesto |
16252,41 |
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Dirección de Envío de la Factura |
21 de Mayo 312 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
30-04-2013 |
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Proveedor |
CompuOffice Ltda. |
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Razón Social |
COMPUOFFICE LTDA
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R.U.T. |
78.398.970-0 |
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Sucursal |
CompuOffice Ltda. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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44122001
| Archivadores de fichas | 20 | Unidad no definida | ARCHIVADOR OFICIO | |
$ 1.218,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 24.360
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$ 24.360
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44122104
| Clips para papel | 5 | Unidad no definida | CAJA ACCOCLIPS PLASTICOS | |
$ 1.092,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 5.460
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$ 5.460
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44122104
| Clips para papel | 20 | Unidad no definida | SEPARADOR OFICIO | |
$ 403,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 8.060
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$ 8.060
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44121506
| Sobres estándar | 500 | Unidad no definida | SOBRE AMERICANO | |
$ 18,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 9.000
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$ 9.000
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44121802
| Líquido corrector | 20 | Unidad no definida | LAPIZ CORRECTOR | |
$ 689,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 13.780
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$ 13.780
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44122103
| Corchetes | 3 | Unidad no definida | CORCHETERA TORRE | |
$ 4.193,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 12.579
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$ 12.579
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23101502
| Perforadoras | 3 | Unidad no definida | PERFORADORA TORRE | |
$ 4.100,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 12.300
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$ 12.300
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Total Neto
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$ 85.539
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 16.252
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$ 101.791
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.