Orden de Compra. Nº4252-46-SE17 "UTILES ASEO"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de San Fabián
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4252-46-SE17
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 19-01-2017
Nombre de la Orden de Compra UTILES ASEO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4252-6-LE15
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Secplan
Razón Social Ilustre Municipalidad de San Fabián
R.U.T. 69.140.700-4
Dirección de Unidad de Compra 21 de Mayo 312
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de San Fabián
R.U.T. 69.140.700-4
Dirección de Facturación 21 de Mayo 312
Comuna San Fabián
Impuesto 68625,10174
Dirección de Envío de la Factura 21 de Mayo 312
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 19-01-2017
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Supermercado La Montaña
Razón Social SOC JOSE BUSTAMANTE E HIJO LIMITADA
R.U.T. 77.083.350-7
Sucursal Supermercado La Montaña
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111705
Servilletas de papel20Unidad no definidaTOALLA NOVA X 3 UN  $ 941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.820 $ 18.824
47131502
Paños de limpieza10Unidad no definidaPAÑOS SACUDIR  $ 471,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.710 $ 4.706
47131618
Mopas húmedas10Unidad no definidaPAÑO PISO  $ 1.378,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.780 $ 13.782
47131615
Escobillones6Unidad no definidaESCOBILLON  $ 2.034,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.204 $ 12.202
14111705
Servilletas de papel30Unidad no definidaSERVILLETAS  $ 563,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.890 $ 16.891
10191509
Insecticidas10UnidadRAID  $ 1.958,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.580 $ 19.580
47131802
Abrillantadores o acabados de suelos15UnidadLUSTRA MUEBLES  $ 706,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.590 $ 10.588
47131802
Abrillantadores o acabados de suelos20UnidadLISOFORM  $ 1.605,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.100 $ 32.101
47131802
Abrillantadores o acabados de suelos15UnidadLIMPIA VIDRIOS  $ 454,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.810 $ 6.807
12191501
Solventes aromáticos20UnidadPOETT 900 CC  $ 1.034,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.680 $ 20.672
12191501
Solventes aromáticos20UnidadDESODORANTE AMBIENTAL GLADE  $ 1.084,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.680 $ 21.681
47131802
Abrillantadores o acabados de suelos60UnidadCERA CREMA ROJA   $ 622,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.320 $ 37.311
47131802
Abrillantadores o acabados de suelos5UnidadVIRUTILLA LIQUIDA  $ 2.370,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.850 $ 11.849
47131803
Desinfectantes domésticos10UnidadQUICK  $ 1.084,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.840 $ 10.840
47131803
Desinfectantes domésticos15UnidadCLORO GEL  $ 1.252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.780 $ 18.782
47131811
Productos de lavandería1UnidadDETERGENTE OMO X 5 KG  $ 10.076,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.076 $ 10.076
53131608
Jabones15UnidadJABON LIQUIDO  $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000 $ 15.000
47131802
Abrillantadores o acabados de suelos20UnidadVIRUTILLA PISO  $ 1.210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.200 $ 24.202
14111704
Papel higiénico20PaqueteCONFORT  $ 2.765,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.300 $ 55.294
Total Neto $ 361.185
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 68.625
TOTAL OC $ 429.810


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.