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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4252-566-SE20 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
10-11-2020 |
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Nombre de la Orden de Compra |
UTILES DE ASEO |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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4252-2-LE17 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Ilustre Municipalidad de San Fabián
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R.U.T. |
69.140.700-4 |
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Dirección de Facturación |
21 de Mayo 312 |
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Comuna |
San Fabián
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Impuesto |
6825,6284 |
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Dirección de Envío de la Factura |
21 de Mayo 312 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
10-11-2020 |
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Proveedor |
Supermercado La Montaña |
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Razón Social |
SOC JOSE BUSTAMANTE E HIJO LIMITADA
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R.U.T. |
77.083.350-7 |
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Sucursal |
Supermercado La Montaña |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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47131803
| Desinfectantes domésticos | 5 | Unidad no definida | TOALLITAS DESIFENCTANTE CLOROX | |
$ 2.513,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 12.565
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$ 12.563
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31211901
| Paños para herramientas | 5 | Unidad no definida | TOALLA HUMEDA HUGGIES | |
$ 748,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 3.740
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$ 3.739
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47131803
| Desinfectantes domésticos | 5 | Unidad no definida | DESODORANTE AMBIENTAL | |
$ 2.092,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 10.460
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$ 10.462
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47131803
| Desinfectantes domésticos | 5 | Unidad no definida | JABON LIQUIDO BALLERINA | |
$ 1.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 5.000
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$ 5.000
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47131803
| Desinfectantes domésticos | 5 | Unidad no definida | CLORO GEL IGENIX | |
$ 832,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 4.160
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$ 4.160
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Total Neto
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$ 35.924
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 6.826
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$ 42.750
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.