Orden de Compra. Nº4252-568-SE18 "ALIMENTOS DÍA DEL ADULTO MAYOR"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de San Fabián
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4252-568-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 28-09-2018
Nombre de la Orden de Compra ALIMENTOS DÍA DEL ADULTO MAYOR
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4252-2-LE17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DAF
Razón Social Ilustre Municipalidad de San Fabián
R.U.T. 69.140.700-4
Dirección de Unidad de Compra 21 de Mayo 312
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de San Fabián
R.U.T. 69.140.700-4
Dirección de Facturación 21 de Mayo 312
Comuna San Fabián
Impuesto 4932,01680671294
Dirección de Envío de la Factura 21 de Mayo 312
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 28-09-2018
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Supermercado La Montaña
Razón Social SOC JOSE BUSTAMANTE E HIJO LIMITADA
R.U.T. 77.083.350-7
Sucursal Supermercado La Montaña
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50201713
Bolsitas de te1CajaCAJA DE TÉ X 100  $ 1.445,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.445 $ 1.445
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales3UnidadAZUCAR 1K  $ 605,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.815 $ 1.815
14111703
Toallas de papel3UnidadPAQUETE TOALLA NOVA  $ 950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.850 $ 2.849
50161510
Sacarina o sucralosa2UnidadENDULZANTE LIQUIDO  $ 1.563,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.126 $ 3.126
50201706
Café1UnidadCAFE   $ 2.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.008 $ 2.008
14111705
Servilletas de papel4PaqueteSERVILLETAS  $ 748,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.992 $ 2.992
50201710
Té de hierbas5PaqueteYERBA MATE GRANDE  $ 2.345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.725 $ 11.723
Total Neto $ 25.958
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 4.932
TOTAL OC $ 30.890


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.